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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發部時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

工資

經費支出

項目流程

竣工決算數

新項目

預算數

一、普通公共性預算表財政資金付款收益

5045.41

一、普遍公共服務服務費用支出

 

二、地方政府性新基金工程預算民政撥付薪資收入

22.22

二、國際關系收入支出

 

三、公有投資者開估算國庫撥付盈利

 

三、國防教育費用支出

 

四、上級領導補貼政策工資收入

 

四、共公很安全教育支出

 

五、行業盈利

 

五、的教育經費支出

 

六、經營的工資

 

六、數學技藝經費支出

 

七、附加標準上交國家納入

 

七、民族文旅行業教育與媒體經費支出

 

八、另一個納入

 

八、市場保證和畢業生就業總支出

61.94

 

 

九、環保安全健康其他支出

4697.83

 

 

十、高效綠色環保性支出

 

 

 

11、城鄉經濟街道辦事處性支出

 

 

 

十三、畜牧業水費用支出

 

 

 

第十五、交行輸送費用支出

 

 

 

十四、資源性堪探化工業數據信息等付出

 

 

 

十四、商業運作服務業等花費

 

 

 

第十五、金融經濟總支出

 

 

 

二十七、協助其它的沿海地區性支出

 

 

 

十九、自然而然能源深海氣候等花費

 

 

 

19、租賃房質量保障收支

285.44

 

 

二十五、糧油加工應急物資儲備庫開支

 

 

 

二國慶、集體所有制資本公司運營估算總支出

 

 

 

二十三、洪澇預防治療及應對操作支出費用

 

 

 

二13、的撥出

22.22

 

 

2四、抗疫有點國債準備的花費

 

年初創收累計數

5067.63

當年度教育支出自動求和

5067.42

用非不需要撥付余額

 

盈余配資

 

年終結轉和盈余

57.80

年尾結轉和盈余

58.02

總金額

5125.44

總共

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

工程

本年度凈收入加總

財政預算審批薪資收入

上家津貼創收

企業發展營收

生產經營收錄

所屬院校上交國家純收入

某個盈利

撥出用途類型會計科目編碼查詢

專業科目簡稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

總計

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

生活的保障和就業形勢付出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

人事部門參公企業關于養老地產養老撥出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政訴訟組織離退體

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  行政企業事業性企業基本上社會社保費服務保險服務網上繳費撥出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  行政機關事業有成機構職位年金納費開支

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

清潔衛生綠色收入支出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政處事業上企機關事業單位醫療服務

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  財政企事業單位醫療器械

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  因公員醫療機構政府補貼

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫療衛生求助

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鎮醫療管理援助

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  另外的醫用社會救助教育支出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫用后勤保障菅理事物

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政部門運動

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  一般的行政事務管理治理事務管理

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  相關財務信息化發展

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住宅保護經費支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

個人住房改變撥出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住宅房北京公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買新房補貼金

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

同一經費支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

福彩公益事業金擬定的花費

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  主要用于村鎮醫治救治的彩票玩法慈善公益金教育支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工作

本年度支出費用總金額

最基本支出費用

業務支出費用

上交上級領導支出費用

加盟經費支出

對附屬醫院工作單位補助金付出

撥出特點種類項目編號規則

項目明稱

欄次

1

2

3

4

5

6

加總

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會發展有效保障和自主創業結余

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

人事部門人事院校社區養老收入支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  財政單位名稱離養老

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  政府機關事業性計量單位基本上養老生活商業險繳納結余

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  行政行業事業發展行業職業選擇年金交款費用支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生監督健康的總支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政機關事業公司的公司的醫治

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  財政廠家醫療保障

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務活動員醫療器械補貼金

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

整形求助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉統籌醫療管理救治

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  其余醫院救援花費

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫院切實保障的管理事宜

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政機關正常運行

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  通常行政處管理制度業務

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  資訊化設計

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

個人住房保護經費支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房間機構改革花費

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  房屋社保公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  挑選心儀的房子貼補

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

相關收支

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

彩票網公益活動金具體安排的付出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  用到城鄉統籌治療社會救助的時時彩公益事業金收入支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

個人收入

撥出

投資項目

竣工決算數

內容

合計數

通常公益性費用預算財政預算捐款

國家性私募基金費用預算財政支出補貼款

國有化投資運營決算財政支出審批

一、應該公開費用預算不需要付款

5045.41 

一、一般的公眾提供服務費用

 

 

 

 

二、以政府性債券成本預算財政部門捐款

22.22 

二、外交史開支

 

 

 

 

三、國家股資產合作經營預算表民政撥付

 

三、航空航天花費

 

 

 

 

 

 

四、共公安全衛生總支出

 

 

 

 

 

 

五、教育輔導經費支出

 

 

 

 

 

 

六、科學研究技巧花費

 

 

 

 

 

 

七、古文化出游體育課與文化撥出

 

 

 

 

 

 

八、市場經濟保障機制和工作性支出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、干凈穩定總支出

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、工業節能健康花費

 

 

 

 

 

 

國慶、縣域社區衛生經費支出

 

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水其他支出

 

 

 

 

 

 

13、流量運輸物流經費支出

 

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘查化學工業企業信息等其他支出

 

 

 

 

 

 

第十三、商業地產保障業等費用支出

 

 

 

 

 

 

16、互聯網金融付出

 

 

 

 

 

 

二十七、幫扶別地方經費支出

 

 

 

 

 

 

十七、自然生態材料海上天氣等經費支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房有效保障支出費用

 285.44

285.44

 

 

 

 

第二十、糧油加工武器裝備存量性支出

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國家資產投資操作概預算花費

 

 

 

 

 

 

二第十二、災情防范及應急治理治理開支

 

 

 

 

 

 

二十五、其他的結余

 22.22

 

22.22 

 

 

 

三十四、抗疫尤其國債分配的撥出

 

 

 

 

上年收入水平預估合計

5067.63 

年初收支總金額

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年終財政部門撥付結轉和余額

57.80 

年終財務撥付結轉和節余

58.02 

58.02

 

 

一、般公共性費用財政廳捐款

 

 

 

 

 

 

二、當地政府性母基金費用財政資金付款

 

 

 

 

 

 

三、國有控股投資經營者項目預算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

 

總結

5125.44 

共計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工作

本年度開支

其他支出用途等級分類學科項目編碼

幾個會計科目標題

預估合計

常規花費

大型項目經費支出

欄次

1

2

3

總金額

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

世界服務保障和找工作撥出

61.94

61.94

0.00

20805

政府部門自己事業方社區養老收入支出

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政機關工作單位離退休之

0.94

0.94

0.00

2080505

  部門事業部門部門基礎社會養老穩定穩定激費性支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  機構行業企業單位專職年金付款性支出

20.33

20.33

0.00

210

清潔衛生身體費用支出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

人事部門人事行業醫療機構

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政訴訟院校醫治

26.58

26.58

0.00

2101103

  因公員醫用津貼

47.13

0.00

47.13

21013

醫治搶救

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  城鄉居民醫療保障社會救助

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  任何整形救濟總支出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

整形后勤保障處理事務性

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政管理正常運行

676.75

676.75

0.00

2101502

  通常情況下政府部門管理系統工作

80.98

0.00

80.98

2101504

  數據數字信息化建造

47.30

0.00

47.30

221

住宅房確保性支出

285.44

285.44

0.00

22102

居住房改革的實質性支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  房產個人公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  賣房補貼標準

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

社會經濟分類別考試科目編號規則

會計分類標題

部門預算數

經濟社會幾大類

科目必項目編碼

專業科目名號

結算的時候數

301

基本福利待遇金撥出

1021.07

302

貨品和業務總支出

25.76

30101

  常見薪資

97.42

30201

  辦工費

11.32

30102

  津貼津貼津貼

446.45

30202

  柔印費

0.73

30103

  年終獎金

78.83

30203

  咨詢服務費

 

30106

  伙食費補貼費

31.48

30204

  流程手交費

 

30107

  效績公司

 

30205

  煤氣費

 

30108

工商登記事業公司公司根本健康養老安全網上繳費

40.67

30206

  電價

0.02

30109

崗位年金付費

20.33

30207

  電力費

1.22

30110

公司員工主要整形保險公司繳納

26.58

30208

  采暖費

 

30111

因公員醫治補貼政策納費

 

30209

  業主工作費

 

30112

別中國社會確保激費

3.64

30211

  差旅費報銷

2.72

30113

商品房個人公積金

67.9

30212

  因公出國工作(境)預算

 

30114

醫用費

 

30213

  維修部(護)費

0.23

30199

  各種的薪資春節福利開支

207.76

30214

  叉車租金

 

303

對我們和婚姻的經濟補貼

0.52

30215

  會儀費

 

30301

  離休費

 

30216

  訓練費

0.03

30302

  養老費

 

30217

  公務歡迎歡迎費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  多功能原雜費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  家庭生活補貼金

 

30225

  專用工具鍋爐燃料費

 

30306

  援助費

 

30226

  建筑勞務費

 

30307

  醫疔費補助費

 

30227

  下令讓工作費

 

30308

  獎學金金

0.31

30228

  公會事業費

7.7

30309

  權益金

0.21

30229

  福利福利費

0.97

30310

人個草業種植補貼金

 

30231

  公務接待使用車工作運營費

 

30311

  代繳時代穩妥費

 

30239

  其它的道路交通預算

 

30399

  另一對用戶和中國家庭的政府補貼

 

30240

  稅金及額外學費

 

 

 

 

30299

  別進口商品和功能經費支出

0.82

 

 

 

310

資產管理性支出費用

3.36

 

 

 

31001

  房子建筑工程物購建

 

 

 

 

31002

  辦公場所儀器折舊費

3.36

 

 

 

31003

  用的設備租賃費

 

 

 

 

31007

  圖片信息電腦網絡及pc軟件采購刷新

 

 

 

 

31013

  公務接待私車購置費

 

 

 

 

31019

  另外路網生產工具折舊費

 

 

 

 

31021

  中國文物和陳列方面品購買

 

 

 

 

31022

  隱形房產折舊費

 

 

 

 

31099

  各種資本性結余

 

的人員費用加總

1021.59

共用專項經費累計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

般公眾決算財政預算審批“三公”經費

合計數

因公出國旅游

(境)費

公務接待車輛添置及啟用運維費

公務活動客服費

小計

公務接待租車

租賃費費

公務接待私車

啟動養護費

概預算數

預算數

概算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

概預算數

預算數

預算表數

預算數

費用數

結算的時候數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

的項目

年末結轉和盈余

本年度年收入

當年度費用

年終結轉和

余額

功用細分題目代碼

課目英文名稱

加總

 

 

累計

核心花費

該項目費用

 

229

別結余

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

中國福彩公益性金科學安排的費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  使用于城鄉居民醫院救治的時時彩票公益項目金付出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

品牌

期初結轉和節余

本年度營收

本年度支出費用

年終結轉和節余

功效分級科目表項目編碼

課目品牌

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

房產債務現象表

 

 

標準:上萬元

 

數量

價值觀

今年初數

年尾數

本年數

年終數

一、資源自動求和

——

——

221.03

215.54

   (一)流量基金

——

——

152.94

156.15

   (二)確定基金

——

——

225.61

234.97

ඣ          在當中:1.房子(平方米)

 

 

 

 

﷽                2.公用設施設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🐬                     之中:(1)行駛(輛)

 

 

 

 

🐻                                 一般來說公務活動車輛租賃

 

 

 

 

📖                                 行政執法執勤點車輛使用

 

 

 

 

𒁏                                 持種靠譜技藝私車

 

 

 

 

♒                                 各種專用車

 

 

 

 

ꦏ                   (2)標價20萬元這通用性環保設備(會含車倆)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

ꦿ                    當中:成本價500萬元這些專用裝備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🐬        減:累積累計折舊及減值做準備

——

——

160.14

176.76

   (三)長時控股權投資

——

——

 

 

   (四)長期性債券投資費用投資費用

——

——

 

 

   (五)現建工程建筑

——

——

 

 

   (六)隱形債務

——

——

10

10

🔴        減:總計攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)別資本

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

92.87

93.03

三、凈固定資產總計

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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