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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 推出時間段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區咨詢中心專科醫院

2019第四季度竣工決算

 


目  錄

 

首要局部 天津市松江區核心機構概述

一、包括崗位職責

二、結構如何設置

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、年收入撥出部門預算總表

二、純收入竣工決算表

三、支出費用竣工決算表

四、民政捐款工資收入結余竣工決算總表

五、應該公用概算財政性支出付款性支出結算的時候表

六、尋常公益性費用財政收支審批幾乎收支預算表

七、般公共信息概預算財務補貼款“三公”預備費預算及危險機關程序運行預備費預算花費結算的時候表

八、部門性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性撥付經費支出竣工決算表

九、財產債務具體記錄表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

四、的部分 詞解讀


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、重點主要職責

📖北京市松江區核心門診作為一個二次甲等門診,擔負著著地方醫治設備核心的崗位責任制,為松江中國人民身體綠色身心健康提拱醫治設備與保護管理身心健康服務項目。做好醫治設備與保護管理,中醫藥學教學,中醫藥學調查,干凈防疫醫治設備員工課程培訓,干凈防疫方法員工繼讀教學,身心健康與綠色身心健康教學。

傷害市松江區咨詢中心的醫院♒作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、培訓機構設備

按照其以上所述崗位責任制,西安市松江區中醫院門診設40🍌個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019年純收入收支結算的時候總表

基層單位:70萬

營收

收入支出

好項目

結算的時候數

工作

竣工決算數

一、一樣 共公費用不需要補貼款利潤

22385.03

一、一半貼心服務性貼心服務收入支出

 

二、政府機構性投資基金工程預算財政局審批利潤

3293.59

二、外交政策結余

 

三、上一級補貼金凈收入

 

三、防御經費支出

 

四、工作年收入

112239.83

四、公用設施安全保障花費

 

五、營業薪水

 

五、文化藝術培訓費用

 

六、其他企事業單位上交國家創收

 

六、地理學技術應用開支

 

七、同一薪資

883.79

七、特色文化親子旅游體育類與媒體總支出

 

 

 

八、時代有保障和就業形勢開支

6824.39

 

 

九、安全綠色健康費用

128333.85

 

 

十、節能綠色環保綠色環保開支

 

 

 

十一月、縣域社區居委會經費支出

3293.59

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

第十三、交通費車輛性支出

 

 

 

十四、產品探礦企業信息等撥出

 

 

 

十八、商務的酒店業等經費支出

 

 

 

第十五、銀行業教育支出

 

 

 

十八、支援另一地域付出

 

 

 

18、天然物資海上氣象條件等經費支出

 

 

 

十八、個人住房保駕護航收支

1597.07

 

 

三十、油糧工程材料存儲費用

 

 

 

二國慶、地震災害防治法及應急預案管理工作費用支出

 

 

 

二12、別結余

 

上年收益累計

138802.23

當年度結余總計

140048.91

用企業基金投資解決開支差額

2582.18

節余分發

 

年末結轉和節余

1464.75

年初結轉和節余

2800.25

總共

142849.16

總額

142849.16


2019本年創收結算的時候表

單位名稱:萬余元

業務

本年度收入來源合計數

財政局付款個人收入

領導經濟補貼盈利

參公凈收入

營運收益

所屬廠家上交國家工資收入

的盈利

功能分類
科目編碼

會計分類公司名稱

加總

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

社交保險和就業形勢總支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業有成公司離辭職

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業機關單位離辭職

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門行業機關單位關鍵健康養老險金繳納費用結余

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業有成機構職業技能年金手機繳費收入支出

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生總支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

公立三甲醫院科室醫院科室

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

綜合管理青島博士整形醫院醫院

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

別的名辦醫生收入支出

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業性計量單位醫療衛生

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

人事單位名稱醫遼

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

縣域社區服務站費用

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

市政基礎知識裝置智能化費安排好的付出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

別市政框架建筑設施配套方案費按排的費用支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房維護性支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房轉型結余

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

公房北京公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019第四季度總支出竣工決算表

部門:來萬

創業項目

本年度收入支出加總

差不多支出費用

工程項目其他支出

繳納上級部門教育支出

營運總支出

對加盟企業單位補助金結余

功能分類
科目編碼

考試科目標題

預估合計

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

社會化服務和找工作經費支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業院校院校離退休工資

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

行業組織離養老金

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

行政行業行業行業核心醫養保險金繳付教育支出

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業發展機關單位專業年金手機繳費總支出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生正常收支

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

公立三甲門診門診

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

綜合管理機構

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

其他公力的醫院結余

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政部門事業性院校醫療管理

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

事業上的基層單位醫療機構

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌社區衛生撥出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

市區地基體系配合費按排的付出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

某些大城市條件設備模塊化費具體安排的收入支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

房屋質量保障費用支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

居住房改草費用支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

居個人公積金貸款

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度財政廳補貼款純收入費用預算總表

的單位:千元

薪資收入

性支出

建設項目

結算的時候數

業務

自動求和

一樣公共性概預算財政部門審批

政府辦公室性股權基金費用預算國庫補貼款

一、平常共同預算表財務付款

22385.03 

一、基本上公用服務支出費用

 

 

 

二、人民政府性基金投資概算財政支出審批

3293.59 

二、外交活動費用支出

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、通用安全可靠收支

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓開支

 

 

 

 

 

六、地理學系統費用支出

 

 

 

 

 

七、文化課出境游田徑與影視文化結余

 

 

 

 

 

八、世界 保護和就業形勢收支

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、環保更健康撥出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、節約能源低碳環保經費支出

 

 

 

 

 

11、城鎮社區服務中心撥出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

第十二、農業和林業水撥出

 

 

 

 

 

十四、交通出行公路運輸開支

 

 

 

 

 

十四、資源量勘察資訊等付出

 

 

 

 

 

第十、工業提供酒店業等撥出

 

 

 

 

 

第十六、財經性支出

 

 

 

 

 

二十七、協助另一區縣支出費用

 

 

 

 

 

18、自然環境資源的海洋生物氣象臺等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產保護收入支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

二十二、糧油食品東西儲備量開支

 

 

 

 

 

二十一月、災害性有機廢氣及應急預案治理付出

 

 

 

 

 

二十三、一些費用

 

 

 

本年度創收自動求和

25678.61 

上年其他支出累計

24844.15

21550.56

3293.59

年末財政局審批結轉和余額

1138.69 

半年度財政性補貼款結轉和余額

1973.16 

1973.16 

 

一、尋常公眾項目預算財政局捐款

1138.69 

 

 

 

 

二、部門性債卷費用財政資金撥付

 

 

 

 

 

累計

26817.31 

總共

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019年中平常公眾成本預算財務付款花費竣工決算表

工作單位:萬塊

工作

預估合計

基本性花費

業務收支

功能表分類管理

學科數字

會計科目命名

208

 

 

世界確保和專業教育費用支出

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政性事業性企事編離辭職

6824.39

6824.39

 

208

05

02

事業性組織離退休之

436.11

436.11

 

208

05

05

部門人事標準基本上頤養保費手機繳費開支

4563.06

4563.06

 

208

05

06

行政基層單位事業性基層單位職業的年金交款撥出

1825.22

1825.22

 

210

 

 

安全健康生活總支出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

醫醫療機構

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

綜和大醫院

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

的公力醫院教育支出

40.07

 

40.07

210

11

 

行政性事業發展行業診療

2167.45

2167.45

 

210

11

02

參公機構醫療保健

2167.45

2167.45

 

221

 

 

房間得到保障總支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

住宅房機構改革開支

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

房產住房基金

1597.07

1597.07

 

合計數

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019本年度普通共同費用國庫付款最基本花費部門預算表

  機關單位:十萬

內容

累計數

工作員資金投入

共公經費預算

國家經濟細分

科目必英文名稱

幾個會計科目商品代碼

301

 

工薪最新福利收支

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  差不多薪資

935.10

935.10

0.00

301

2

  經費補肋

182.03

182.03

0.00

301

3

  年獎

0.00

0.00

0.00

301

6

  餐費補貼費費

0.00

0.00

0.00

301

7

  考核公司

4192.13

4192.13

0.00

301

8

政府機關工作企業幾乎健康養老商業保險付款

4563.06

4563.06

0.00

301

9

的職業年金納費

1825.22

1825.22

0.00

301

10

在職員工首要醫用保險公司激費

2167.45

2167.45

0.00

301

11

因公員醫療服務補帖繳付

0.00

0.00

0.00

301

12

各種社會生活后勤保障網上繳費

247.64

247.64

0.00

301

13

公寓房北京公積金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫遼費

0.00

0.00

0.00

301

99

  任何薪水春節福利收支

509.20

509.20

0.00

302

 

商品是和提供服務付出

266.27

0.00

266.27

302

1

  辦公裝修費

0.00

0.00

0.00

302

2

  印費

0.00

0.00

0.00

302

3

  詳詢費

0.00

0.00

0.00

302

4

  程序費

0.00

0.00

0.00

302

5

  煤氣費

0.00

0.00

0.00

302

6

  交電費

0.00

0.00

0.00

302

7

  郵電通信費

0.00

0.00

0.00

302

8

  冬季取暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物業客服控制費

0.00

0.00

0.00

302

11

  出差費

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出國工作(境)保險費用

0.00

0.00

0.00

302

13

  維護(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  叉車房租費

0.00

0.00

0.00

302

15

  電視電話會議費

0.00

0.00

0.00

302

16

  指導費

0.00

0.00

0.00

302

17

  國家公務到訪費

0.00

0.00

0.00

302

18

  用建材費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝折舊費費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專業化清潔燃料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務工費

0.00

0.00

0.00

302

27

  申請保險業務費

0.00

0.00

0.00

302

28

  工會組織專項資金

0.00

0.00

0.00

302

29

  福利性費

189.05

0.00

189.05

302

31

  因公公務車啟動運維費

0.00

0.00

0.00

302

39

  某個交通運輸費用的

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及增添服務費

0.00

0.00

0.00

302

99

  任何淘寶產品和精準服務費用支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對小編和人家的補貼金

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  養老費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  家庭生活補助費

0.82

0.82

0.00

303

7

  社區藥費補貼

0.00

0.00

0.00

303

8

  資助金

0.00

0.00

0.00

303

9

  獎勵金金

0.00

0.00

0.00

303

10

他人農林業種植政府補貼

0.00

0.00

0.00

303

99

  別對個和家里式的津貼

1.70

1.70

0.00

310

 

投資基金性支出費用

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦公樓裝置購進

0.00

0.00

0.00

310

3

  專業化機器設備折舊費

0.00

0.00

0.00

310

7

  產品服務網及app軟件租賃費更行

0.00

0.00

0.00

310

13

  國家公務專車新購

0.00

0.00

0.00

310

19

  另外公共公共交通工具軟件置辦

0.00

0.00

0.00

310

21

  中國文物和創意陳列品購入

0.00

0.00

0.00

310

22

  有形資源購進

0.00

0.00

0.00

310

99

  另一個資本投資性撥出

0.00

0.00

0.00

加總

16657.53

16391.26

266.27


2019半年度一般來說公益性估算國庫付款“三公”金費及國家機關自動運行金費收支結算的時候表

機關單位:來萬

基本上公用設施財政部門預算財政部門捐款“三公”經費預算

機關單位運營

接待費結算的時候數

自動求和

因公回國

(境)費

國家公務公務車租賃費及正常運行費

因公迎送費

小計

公務活動車輛租賃

購進費

國家公務出行

工作費

概算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

估算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019半年度人民政府性私募基金結算的時候財政局撥付結余結算的時候表

機構:萬元左右

新項目

累計

大致費用

大型項目性支出

功能模塊種類

科目必編號規則

課程名稱大全

212

 

 

城鄉一體化區域費用

3293.59

 

3293.59

212

13

 

縣城基礎理論建筑設施整套搭配費具體安排的費用

3293.59

 

3293.59

212

13

99

別的中國城市的基礎裝置服務設施費計劃的費用支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度資金負債率具體登記表

 

 

錢數標準:千元

 

數據

商業價值

年終數

年初數

月初數

年尾數

一、基金自動求和

——

——

85460.48

87924.1

   (一)流動量資產投資

——

——

22455.6

18874.17

   (二)不變財力

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

♌                2.實用主設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

꧅                     至少:(1)工程車輛(輛)

4

4

105.78

105.78

꧟                                 一般來說國家公務買車

 

 

 

 

ꦍ                                 市場監管執勤點車輛

 

 

 

 

🍷                                 特殊工種的專業技能專車

 

 

 

 

💜                                 另外的小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

൲               4.別統一資源

——

——

1309.25

1555.17

🧜        減:累計額固定資產折舊及減值準備好

——

——

38897.78

43387.7

   (三)短期控股權投資人

——

——

0

0

   (四)長時公司債成本

——

——

0

0

   (五)在新建網建筑工程

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱形股本

——

——

1708.48

2495.05

ꩵ        減:積累攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)的基金

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

11963.38

10495.17

三、凈凈資產累計數

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、對杭州市松江區心中醫院2019季度凈收入開支竣工決算總體目標前提講解

北京市松江區機構三甲醫院2019𒆙年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、對西安市松江區機構醫療2019一年度工資預算情況發生詳細說明

上年﷽收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、關于幼兒園北京市松江區中心點的醫院2019本年度開支結算的時候情形情況說明書

年初ꦓ支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、關于幼兒園滬市松江區管理中心大醫院2019年末民政補貼款收入水平費用支出 總體布局狀態闡明

杭州市松江區中心的寵物醫院2019🧔年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、有關于東莞市松江區中心站專科醫院2019月度平常公眾項目預算財政支出費用付款支出費用預算條件表明

(一)常見公共服務項目預算財政總支出付款總支出竣工決算環境承載力前提

蘇州市松江區中央專科醫院2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)應該共公費用不需要補貼款教育支出部門預算結構特征原因

沈陽市松江區咨詢中心三甲醫院2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)一樣公共信息概算不需要付款付出結算的時候具體實施時候

佛山市松江區中心點大醫院2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4🥂、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5꧅、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:方便快捷人們看病,改進看病節點。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45多萬元,總支出預算為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07萬美金,總支出結算的時候為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、介紹北京市松江區機構大醫院2019季度正常公開預結算的時候財政預算付款主要開支結算的時候事情闡述

佛山市松江區學校衛生院2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2💙、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政資金審批開支預算環境承載力情形闡明。

佛山市松江區管理中心醫生2019🥀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”資金投入財政資金審批費用竣工決算主要前提就說明。

2019ꦉ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

ཧ國家公務專車加載維修保養花費4.45萬美元。具體主要用于此車定期保修、加油加油。2019年,濟南市松江區中衛生院相關各項目預算院校支出民政撥付的公務接待車輛存有量為4輛。

八、更多沈陽市松江區中間醫院門診2019本年度市政府性理財產品費用財政總支出撥付總支出預算原因表明

重慶市松江區機構醫院門診2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國有企業資金銷售經營決算財政廳付款問題表明

傷害市松江區核心診所2019年無國有制資本管理生產經營預算表財政資金付款總支出。

十、各種重要的癥狀描述的癥狀描述

(一)單位使用資金投入撥出情況

廣州市松江區平臺專科醫院2019月度硅化物關作業費用花費。

(二)地方政府購買教育支出實際情況

天津市松江區基地醫院2019🎐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)車、房源特色負載問題

1、運輸車輛

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、建筑

濟南市松江區基地的醫院2019年無經過特別負載具體情況證明。

(四)費用預算工作績效考核制度問題

ꦫ上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

🦹一、財政資金項目預算局廳費用項目預算付款使收入:指企業上財政資金項目預算局廳年度從本級財政資金項目預算局廳費用項目預算部門乃至每一位員工拿得的財政資金項目預算局廳費用項目預算付款,包擴通常情況下服務性費用項目預算財政資金項目預算局廳費用項目預算付款和市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用項目預算財政資金項目預算局廳費用項目預算付款。

二、事業性上年利潤:指事業性上企業開始正規的業務工作以至于引導工作爭取的年利潤。

𝐆三、營運使工資:指教育事業方在行業業務部門的過程名詞解釋協助的過程外開發非單獨核算成本營運的過程達到的使工資。

🐻四、某些薪資納入來源:指公司拿到的除“財政性撥付薪資納入來源”、“事業薪資納入來源”、“經營者薪資納入來源”等其它的薪資納入來源。

五、月初結轉和余額:是以去年度暫不順利完成、結轉到當年度按光于規則馬上利用的財力。

♒六、月底結轉和節余:指本本季度度或以往本季度項目預算設置、因從客觀生活條件進行的變化是沒辦法按原行動計劃推進,需延期到過后本季度按有關的設定仍然實用的資金量。

七、最基本付出:指公司為有效保障了系統平常機器運行、做好平常業務任務而出現的每項付出。

ℱ八、品牌費用費用:指的單位為到位不同的行政部門運轉重任或企業未來發展未來發展階段目標,在首要費用費用除此之外發生的多種費用費用。

♛九、銷售營運費用經費支出 :指企業發展行業在專業的活動形式及助手活動形式之中積極開展非獨立自主會計核算銷售營運活動形式引發的費用經費支出 。

🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥃五一、政府機關操作金費:指行政性機構和定義公務接待員法管理系統的事業發展機構應用一般來說共公估算財政收支捐款合理安排的關鍵收支中的常規公用設施金費收支。

 

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