鄭州市松江區基地醫院科室
2018全年部分預算
目 錄
第一次部份 東莞市松江區咨詢人民醫院口腔科概貌
一、主耍職權
二、企業部門預算企業組成
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、納入費用支出 竣工決算總表
二、凈收入預算表
三、付出竣工決算表
四、國庫撥付薪資性支出竣工決算總表
五、似的共公估算財政預算補貼款經費支出結算的時候表
六、主要公眾預算表財政部門審批主要支出費用結算的時候表
七、基本上公眾項目預算財政預算捐款“三公”費用及單位正常運行費用收支竣工決算表
八、政府部性基金、期貨、現貨、微盤估算民政付款付出結算的時候表
九、房產資產負債前提表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第二部門 動詞解讀
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、首要工作職責
𝔉天津市松江區中青島博士整形公共衛生監督院公共衛生監督院看作二次甲等青島博士整形公共衛生監督院公共衛生監督院,擔負起著行政區域醫治中的職責范圍,為松江我們身心身體提供了醫治與照護保建產品。開展業務醫治與照護,醫美培養,醫美的研究,公共衛生監督醫治師陪訓,公共衛生監督技術水平師立即培養,保建與身體培養。
二、醫療機構安裝
跟據所述責職,佛山市松江區中心點門診設40🧸個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018年利潤撥出預算總表
工作單位:萬余元
營收 |
結余 |
||
內容 |
竣工決算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、財政預算撥付薪資收入 |
27004.51 |
一、一半共同貼心服務結余 |
|
這其中:人民政府性投資基金預決算財政資金撥付 |
3401.39 |
二、外交政策其他支出 |
|
二、上級部門補貼政策利潤 |
|
三、航空航天開支 |
|
三、衛生事業薪資 |
101351.87 |
四、共公健康安全收入支出 |
|
四、經營的收入來源 |
|
五、學校教育支出 |
|
五、附帶標準上交利潤 |
|
六、科學實驗的技術開支 |
|
六、相關營收 |
1151.34 |
七、文化藝術體肓與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
八、世界后勤保障和找工作開支 |
4425.84 |
|
|
九、醫用安全衛生與行動計劃生孩子撥出 |
113920.76 |
|
|
十、綠色建筑環保性收入支出 |
|
|
|
五一、新農村社區衛生收支 |
3401.39 |
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
第十五、交通網物流運輸收入支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘察信息內容等收入支出 |
|
|
|
十八、工業安全制造業等花費 |
|
|
|
十五、金融科技經費支出 |
|
|
|
二十七、救助的地區劃分經費支出 |
|
|
|
18、土地深海天氣等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房維護結余 |
205.82 |
|
|
四十、油糧材料物資儲備庫費用 |
|
|
|
二國慶、另外撥出 |
|
年初盈利總計 |
129507.72 |
年初支出費用總金額 |
121953.81 |
用衛生事業投資基金處理出入差額 |
|
節余分發 |
7228.72 |
年終結轉和余額 |
1767.50 |
年底結轉和盈余 |
2092.69 |
共計 |
131275.22 |
總金額 |
131275.22 |
2018本年度收益預算表
公司的:多萬元
產品 |
本年度收錄累計 |
財政預算補貼款工資收入 |
上司經濟補貼創收 |
衛生事業創收 |
銷售經營盈利 |
所屬計量單位繳納年收入 |
其它收入水平 |
||||
功能分類 |
學科名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
生活有效保障和擇業費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企事業政府部門離離休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展方離退休工資 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業發展企業單位常見社會養老保障網上繳費總支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
方行業方崗位年金手機繳費費用支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理環境衛生與規劃生肓總支出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫院醫生醫院醫生 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
宗合醫院口腔科 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
其它公立三甲醫阮醫阮支出費用 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處衛生事業機關單位醫治 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作公司的醫用 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村片區性支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中小城市地基公用設施配備費及對照自查自糾借債純收入擬定的總支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他大城市理論知識場地設施匹配費計劃的花費 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有效保障了結余 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅變革其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018年終結余預算表
組織:千元
產品 |
本年度開支累計 |
幾乎收入支出 |
品牌費用支出 |
繳納上家經費支出 |
生意撥出 |
對付屬政府部門補助款花費 |
||||
功能分類 |
課程各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保障機制和就業創業花費 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的行業離退職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業編制名稱離離休 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公單位名稱幾乎養老院保險服務繳納其他支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記衛生事業標準網絡職業年金付費結余 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生間與工作規劃生二胎性支出 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校寵物醫院 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
總合門診 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外名辦醫療機構收入支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業心單位名稱整形 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心機構醫學 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市社群撥出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中小城市根本配制整套搭配費及分別專門債權收益組織的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
某個中小城市條件配制一起費準備的結余 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房擔保收支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房制度改革費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018本年財政局捐款年收入收入支出部門預算總表
企業單位:萬美金
營收 |
花費 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
自動求和 |
基本上公共性費用預算財政部門付款 |
部門性債卷財政性預算財政性審批 |
一、一樣公共信息項目預算財政局撥付 |
23603.12 |
一、平常公益性服務培訓其他支出 |
|
|
|
二、部門性股票基金工程預算財政預算捐款 |
3401.39 |
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、防御支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全可靠費用 |
|
|
|
|
|
五、培養收支 |
|
|
|
|
|
六、合理技術應用費用 |
|
|
|
|
|
七、文化課球場與影視傳媒收支 |
|
|
|
|
|
八、生活維護和就業前景開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫藥衛生防疫與計劃書孕育結余 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節能減排節能減排總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民特別經費支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
十三、農業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、路網貨物運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘查訊息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業運作服務保障業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、風險管控支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、救助另外東南部經費支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋環境景象等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房保障機制經費支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
四十、糧油加工應急物資存儲撥出 |
|
|
|
|
|
二五一、某些經費支出 |
|
|
|
上年薪資總計 |
27004.51 |
年初教育支出自動求和 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
今年初財政部門撥付結轉和盈余 |
687.45 |
年初不需要撥付結轉和節余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
一樣 通用成本預算民政審批 |
687.45 |
|
|
|
|
꧋ 政府部性股權基金成本預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
27691.96 |
總金額 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018年通常情況下公益性費用預算財政性審批結余結算的時候表
計量單位:萬是
內容 |
累計數 |
基礎費用支出 |
活動經費支出 |
|||
性能定義 項目簡碼 |
科目表名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在后勤保障和出去上班收支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上政府部門離養老 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司離退居二線 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業發展企機關事業單位首要養老服務人壽保險網上繳費結余 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
企工作公司工作公司職業選擇年金繳納費用 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫療保健公共衛生與工作規劃懷孕結余 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公校醫阮 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
終合大醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
相關公立三甲醫院專家醫院專家經費支出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
政府部門企業發展計量單位醫治 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業部門醫療設備 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
商品房服務保障性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改制收支 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
自動求和 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018年末應該共公成本預算財政資金補貼款大多費用結算的時候表
行業:W
樓盤 |
合計數 |
人群專項經費 |
通用經費支出 |
||
條件類別 會計分類項目編碼 |
會計科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利待遇經費支出 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
通常公司 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評的薪資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
危險機關人事的單位基本上養老保險金保險金費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
職業的年金付款 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
企業員工通常醫療衛生穩妥網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼補貼政策交費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會的質量保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
另外的公司福利微信結余 |
|
|
|
302 |
|
商品銷售和工作收入支出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
商業用電 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法公司管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的相關雜費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
信賴相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務專用車運營維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
的城市交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品信息和貼心服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和普通家庭的補貼金 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的林果的生產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的我和家居的經濟補貼付出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機械設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱裝置置辦 |
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310 |
07 |
企業信息平臺網絡上及軟件下載新購更行 |
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310 |
13 |
公務活動出行用車租賃費 |
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310 |
19 |
其他的流量方法購置費 |
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310 |
22 |
無形中基金購買 |
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310 |
99 |
任何投資者性收支 |
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合計數 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
🅷2018第四季度通常共公預結算的時候財政部門付款“三公”資金及工商登記自動運行資金費用支出 結算的時候表
單位名稱:萬美金
基本公眾民政預算民政審批“三公”資金 |
行政單位運轉 資金投入竣工決算數 |
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自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
因公買車置辦及工作費 |
因公接待工作費 |
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小計 |
公務接待私家車 購買費 |
因公出行用車 自動運行費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018年中政府部性股票基金項目預算財政資金審批費用結算的時候表
計量單位:多萬元
內容 |
自動求和 |
常見收支 |
新項目付出 |
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職能分類整理 課程和科目簡碼 |
題目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
成鄉區域花費 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
地市根基設施管理設備配套費及各自專題債務糾紛薪資擬定的總支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
同一省份核心場地設施相互配套費科學安排的開支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
自動求和 |
3401.39 |
|
3401.39 |
2018全年度財產外債具體情況報告 |
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費用的單位:億元 |
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次數 |
價值量 |
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年末數 |
年終數 |
本年數 |
年底數 |
|
一、資產投資加總 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)傳遞資本 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)緊固金融資產 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
✱ 似的國家公務車輛使用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🍷 聯合執法巡邏用車的 |
0 |
0 |
0 |
0 |
꧃ 獨特的科技科技車輛租賃 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𝔍 某個專車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
🅰 4.同一確定股權 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
𒁏 減:積累計提折舊及減值注意 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長久投資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)修建中施工 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)無形中資本 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
♕ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)別金融資產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、債務累計數 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、有關于重慶市松江區服務中心醫療2018每年營收支出費用結算的時候總體目標時候介紹
深圳市松江區服務人民醫院醫生2018𒉰年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、對於杭州市松江區中心點大醫院2018季度納入部門預算的情況詳細說明
年初🐟收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、相關蘇州市松江區中心站醫院口腔科2018全年度收支預算環境表明
年初ꦓ支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、對武漢市松江區中間醫院醫生2018全年財政資金捐款收錄教育支出總體設計前提表明
重慶市松江區管理中心醫阮2018🌠年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、關干廣州市松江區中心的衛生院2018半年度般公益性概預算財政資金審批經費支出結算的時候狀況情況說明書
(一)一半公共性預算表財政部門撥付付出結算的時候總體設計情況報告
南京市松江區重點醫院門診2018🅺年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)一樣公用工程預算國庫撥付支出費用結算的時候節構狀況
北京市松江區機構診所2018✤年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)基本上公開概預算財政廳付款性支出竣工決算大概情形
鄭州市松江區咨詢中心專科醫院2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5༺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:便捷顧客異地醫保,解決異地醫保關鍵點。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33萬,開支結算的時候為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82上萬元,收入支出竣工決算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、相對于武漢市松江區平臺大醫院2018年末正常共公不需要預算不需要補貼款最基本支出費用部門預算現狀說
西安市松江區重點醫院2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🐼、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費國庫審批其他支出部門預算總的情形介紹。
鄭州市松江區基地寵物醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元𒀰,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”資金民政捐款支出費用竣工決算實際的條件描述。
南京市松江區重點診所2018財政總支出年度無“三公”資金投入財政總支出付款總支出。
八、對於北京市松江區平臺門診2018民政年度地方政府性股票基金估算民政付款其他支出預算實際情況描述
成都市市松江區重點青島博士整形醫院醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、公有金融資本生產財政預算預算財政預算補貼款狀態證明
天津市市松江區中心點三甲醫院2018年中無國有土地金融資本合作經營項目預算財政性付款撥出。
十、相關注重事宜的的情況表示
(一)國家機關自動運行接待費花費癥狀
沈陽市松江區咨詢中心醫院2018本年無機物關正常運行專項資金收入支出。
(二)中央政府采辦其他支出現狀
南京市市松江區公司機構2018𝔉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018🌄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車、房子非常規占地情況下
1.設備
截至2018年12月31日,區♔機關單位行政事務工作監管局共得工程車輛4輛,里面,的買車4輛,任何出行用車其主要分為機場接送領導三甲醫院領域醫學專家院士來院領域醫學專家專科門診租車。
2.農村房子
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表業績考核工作前提
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情ꦯ況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🅷一、國庫概算資金估算單位捐款年收入:指企業單位上半年度從本級國庫概算資金估算單位單位獲得的國庫概算資金估算單位捐款,其中包括般公益性估算國庫概算資金估算單位捐款和區政府性債券估算國庫概算資金估算單位捐款。
ꦕ二、行業性年工資年使收入:指行業性機構開設專業化渠道工作下列不屬于幫助工作授予的年工資年使收入。包括是:整形年工資年使收入、科教項目年工資年使收入。
൩三、營業納入:指視野部門在的專業相關業務行為極其輔助工具行為外深入推進非自主選擇營業行為得到的納入。
🧸四、另外的盈利:指單位名稱要先拿到的除“財政性審批盈利”、“事業發展盈利”、“運營盈利”等除外的盈利。主要的是:飯堂盈利、貸款利息盈利、提交消毒產品盈利等。
五、今年初結轉和節余:就是指上一年度沒有達成、結轉到年初按有關的法律法規立刻采用的現金。
🔥六、年底結轉和余額:指年初度或己前財政年終預決算按排、因主觀必要條件遭受發生改變就沒有辦法按原記劃具體實施,需推遲了到已后財政年終按有觀規則不斷操作的金額。
七、通常總付出:指廠家為服務保障中介機構正確高速運轉、成功平日工作的級任務而發生的的各種總付出。
♋八、新項目開支:指公司為搞定對應的行政處運作的任務或參公發展目的,在一般開支之下再次發生的相關開支。
🐎九、自主加盟性付出:指事業性工作單位在技術促銷活動方案組織及輔助的促銷活動方案組織之余積極開展非獨有會計核算自主加盟促銷活動方案組織發生了的性付出。
💎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌸國慶、市直機關行駛經費預算不需要預算:指行政處基層計量單位和圖案填充公務接待員法管控的事業性基層計量單位運用一樣 共公不需要預算不需要付款安排好的首要性撥出中的基本公供經費預算不需要預算性撥出。