西安市松江區林業常務研究會綜合執法特警隊
2019年部門預算
目 錄
第一部分傷害市松江區農林牧理事會會市場監管交警隊概況
一、重點權責
二、醫院制定
第二部分深圳市松江區水產業分委會會稽查分隊2019年度決算表
一、薪資收入總支出結算的時候總表
二、薪資預算表
三、支出費用預算表
四、財政部門審批營收總支出結算的時候總表
五、基本上公益性項目預算財政性付款費用結算的時候表
六、般公開費用財務付款總體其他支出結算的時候表
七、大部分公共信息工程預算財政資金審批“三公”金費撥出及單位正常運作金費撥出撥出竣工決算表
八、政府部性股權基金概算財務付款性支出部門預算表
九、基金債務具體登記表
第三部分杭州市松江區綠植基地促進會會行政執法支隊長2019年度決算情況說明
第二區域 專有名詞解釋
第一部分 重慶市松江區林果業研究會會監察大隊長概況
一、最主要功能
昆明市松江區種植業理事會會執法監督中隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
重點功能包含: |
🎉 (1) 松江區林果業醫學會會執法檢查特警隊的最主要的職責權限是:承受種子吧治理、農約治理、化肥網上登記、常見土地保護的、綠植基地綠植的檢驗檢疫督查、綠植基地轉表觀遺傳平安和生吃農物品平安等方向相關法律法規、相關法律法規、地方性法規法律法規的行政機關事務綜合執法職責權限,并對犯法的行為實行行政機關事務會處罰。 |
(2)🦋 承載兩棲動物公共衛生監管、兩棲動物防疫、獸藥、精飼料移除劑、精飼料移除劑移除劑地方中國法律、法律規范、規范性文件標準規定的行政處性監察工作職責,并對違法習慣習慣實行行政處性處理方法。 |
(3)✨ 履行漁政工作上管理工學作的方面的社會道德、法規標準、制度規范的政府部門執法監查崗位責任,并對違法舉動舉動使用政府部門罰款;擔負水產養殖水產養殖許可證、水產養殖油船來訪登記、水產養殖油船測試等水產養殖生產銷售可靠監查工作上管理工學作工作上。 |
(4)♉ 分擔也是仿真苔蘚植物和仿真苔蘚植物新商茶葉品類保障、濕生植物也是甲殼動物保障方向民法、法律規范、規章制度歸定的人事部門機關辦案工作職責,并對違法動作動作落實人事部門機關懲罰。 |
(5)ꦦ 承擔的起農用機械平安監理單位法律條文、法律規定標準、條例規定標準的財政稽查崗位工作職責,并對犯罪形為開展財政處罰決定。 |
二、學校設置成
鄭州市松江區種植業常務政法委員會市場監管支隊長設5個內設機構,包括: 🅷1、會議室室:承擔風險協調性交通執法特警隊的幾項工做,做到特警隊公共事務的幾項工做;全權有擔當特警隊內壁幾項規章制度管理方法規章制度管理方法的編寫和貫切;全權有擔當特警隊年度目標決算擬訂及每天的財務運作管理方法;全權有擔當年終考核每科室工做規章制度管理方法程序執行現象。 |
ꦉ 2、案情審批中室:承擔起有觀民事法律規則正規政策法規標準法律規則正規政策法規標準法律規定地方性政策法規標準及綜合執法檢查業務部宣全、課程培訓;承接營業執照核發、托運、審批中等財政事務性許證的運作;承接對違規涉農民事法律規則正規政策法規標準、法律規則正規政策法規標準法律規定等案情的稽核、審批中和卷宗備案的運作及案情產品質量業績考核和民事法律規則正規政策法規標準公文正規;獸藥、飼草、飼草增多劑層面民事法律規則正規政策法規標準、法律規則正規政策法規標準法律規定、地方性政策法規標準法律規定的財政事務性綜合執法檢查主要職責,并對合法手段執行財政事務性舉報。 |
🥃 3、二中隊:承載種子吧經營系統、除草劑經營系統、水溶肥登記書、大體水稻田維護好、農耕綠植的防疫督促、農耕轉基因水稻遺傳平安管理和入藥農廠品平安管理、野生沉水藤本植物綠植的和綠植的新商款式維護好和農資平安管理工程建設監理等方便社會道德、法律規范、規章制度歸定的行政訴訟機關綜合執法職責權限,并對私自情形實現行政訴訟機關處理方法。 |
🍒 4、二支隊:制造本區動植物及動植物成品重量安全性高的、動植物公共衛生防役監督管理、獸藥、牛飼草、牛飼草使用劑、種禽畜、獸醫院研究室海洋生物安全性高的等法律規范、相關法律法規、行政處管理規章約定的行政處管理交通執法責任,并對違法亂紀手段快速執行行政處管理處分。 |
ꦫ 5、二中隊:承載本區漁政、水生物野生植物護理甲殼動物、海物品性能安全性高衛生等中國法律、規范、政府部門事務規章規則的政府部門事務聯合執法管理職責,并對違紀攻擊行為施實政府部門事務舉報。有擔當水產業養殖養殖養殖水產業養殖養殖經營許可資料、水產業養殖養殖養殖集裝箱船登記書、水產業養殖養殖養殖集裝箱船檢測等水產業養殖養殖養殖辦公安全性高衛生管控辦公。 |
❀第二部分 北京市松江區林業理事會會衛生監督執法分隊2019年度決算表
2019本年度收益費用結算的時候總表
行業:W
薪資 |
其他支出 | ||
工程項目 |
預算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、一半通用概預算財政局付款個人收入 |
2670.99 |
一、尋常公共信息售后服務費用 |
|
二、區政府性股權基金費用預算民政撥付個人收入 |
|
二、外交史收支 |
|
三、上家補貼政策收入來源 |
|
三、中國國防教育支出 |
|
四、工作收入來源 |
|
四、公共信息穩定其他支出 |
|
五、經驗薪資 |
|
五、文化藝術培訓結余 |
|
六、其他機構上交利潤 |
|
六、科學的技藝結余 |
|
七、別的收益 |
42 |
七、古文化文旅休育與影視傳媒收支 |
|
|
|
八、生活保駕護航和學生就業教育支出 |
185.21 |
|
|
九、清潔安全健康經費支出 |
64.36 |
|
|
十、節約能源環保性支出費用 |
|
|
|
十一月、新農村平臺費用支出 |
|
|
|
第十二、農林業水其他支出 |
2018.97 |
|
|
13、交通網車輛結余 |
|
|
|
十四、資源的勘查信心等費用 |
|
|
|
第十三、行業貼心第三產業等開支 |
|
|
|
十五、銀行業費用支出 |
|
|
|
十二、捐助另一區縣教育支出 |
|
|
|
18、那自然資源大海氣象局等費用 |
|
|
|
第十九、住宅保險經費支出 |
434.71 |
|
|
四十、油糧防汛物資存儲其他支出 |
|
|
|
二十一月、災情消滅及應急的管理的管理經費支出 |
|
|
|
二十三、其它的經費支出 |
|
本年度工資收入總金額 |
2712.99 |
當年度支出費用合計數 |
2703.25 |
用事業單位基金、期貨、現貨、微盤挽救結余差額 |
|
盈余分配權 |
|
年終結轉和節余 |
|
年底結轉和盈余 |
9.74 |
總結 |
2712.99 |
總結 |
2712.99 |
2019全年薪水結算的時候表
單位名稱:余萬元
創業項目 |
當年度利潤加總 |
不需要補貼款工資收入 |
上一級津貼納入 |
工作工資 |
經營管理營收 |
加盟計量單位上交薪水 |
別的利潤 | ||||
功能分類 |
學科名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
發展有效保障了和就業形勢總支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門事業心政府部門離辭職 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管控的行政部門組織離退休年齡 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記教育事業基層單位根本頤養商業險交費撥出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業單位名稱職業技能年金手機繳費其他支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全衛生良好花費 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理事業上組織醫療器械 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政性的單位醫療器械 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水支出費用 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政性運轉 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
衛生監督執法監察 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農牧業網絡資源愛護復原與應用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公房基本保障收入支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
住宅轉型經費支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子貼補 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019財政年度性支出預算表
機構:萬是
項目 |
當年度費用支出 總計 |
大多撥出 |
工作撥出 |
上交上家撥出 |
生產經營經費支出 |
對附屬醫院企事業單位經濟補貼開支 | ||||
功能分類 |
課程英文名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會的后勤保障和就業前景支出費用 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務企業機構離養老 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口方法的行政部門計量單位離退休年齡 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記參公單位名稱最基本養老服務保費交費付出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關院校事業發展院校職業分析年金納費其他支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔衛生綠色健康收入支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處事業心機關單位醫療設備 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政機關計量單位醫療衛生 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水費用 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政處正常運作 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
市場風險管控風險管控 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
現代農業資原愛護牙齒修復與憑借 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
商品房安全保障費用 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
往房體制改革費用支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全民購房補助費 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019一年度財政資金補貼款盈利收支結算的時候總表
工作單位:萬塊人民幣
盈利 |
收入支出 | ||||
業務 |
結算的時候數 |
產品 |
總計 |
基本公用費用預算財政資金付款 |
政府機關性貨幣基金概算國庫捐款 |
一、一半公用概算財政支出撥付 |
2670.99 |
一、一半公眾服務管理性支出 |
|
|
|
二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表民政捐款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技性支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性穩定花費 |
|
|
|
|
|
五、教育教學收支 |
|
|
|
|
|
六、數學科技收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術市場體育類與文化傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、社會各界服務保障和畢業生就業總支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生間身體教育支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、能效綠色環保結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民居委總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
十五、交通網搬家性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘測信息內容等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、企業服務的業等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、財經結余 |
|
|
|
|
|
十二、協助其他的位置其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、那自然物資海域氣象局等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、往房維護花費 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
四十、糧油食品物資采購自給率收支 |
|
|
|
|
|
二11、災難防治法及應急預案服務管理性支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其他的費用支出 |
|
|
|
本年度凈收入預估合計 |
2670.99 |
本年度收支合計數 |
2661.25 |
2661.25 |
|
年終民政付款結轉和盈余 |
|
年尾民政補貼款結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、大部分共公預算表財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性貨幣基金估算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2670.99 |
共計 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019每年通常情況下服務性成本預算財務撥付費用部門預算表
部門:上萬元
的項目 |
累計 |
大致費用 |
好項目花費 | |||
功能性幾大類 管理費用編號 |
管理費用英文名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
當今社會服務保障和專業教育付出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業方離退休年齡 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口方法的行政部門企業離退職 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性廠家大致養老服務人身險納費支出費用 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企業發展廠家事業年金付費收入支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
清潔衛生健康的收支 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業性機構社區醫療 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政管理基層單位醫藥 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業水性支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
農牧業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政訴訟自動運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
衛生監督執法監察 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
畜牧業材料護理休復與回收利用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
房屋保險教育支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
往房改革的實質收入支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款貼補 |
231.83 |
231.83 |
|
預估合計 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019年末正常公用設施預預算財政開支補貼款大體開支預算表
單位名稱:余萬元
工程項目 |
加總 |
技術人員專項資金 |
通用預備費 | ||
金錢分級 題目商品編號 |
課程明稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪水副利總支出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
主要員工工資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
業績考核的薪資 |
|
|
|
301 |
08 |
市直機關視野標準最基本醫療保險費用保險費用付款 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
的職業年金激費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
企業職員常見醫療服務保險服務網上繳費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫學補助費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
別世界 保險網上繳費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
居住房個人公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
的月薪有福利付出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
品牌和服務保障開支 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
用電 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法公司管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
培圳費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的原管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務量費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
工會組織金費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
最新福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
國家公務私家車電腦運行維持費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
其余路網成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品種類和工作付出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對自身和企業的補帖 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
生活水平補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
我草業加工補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對本人和家廷的政府補貼 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資本投資性結余 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公裝修機器設備添置 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
特用主設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息系統及電腦軟件采購刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通運輸方法新購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和商品陳列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的債務添置 |
|
|
|
310 |
99 |
別投資者性結余 |
|
|
|
預估合計 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019半年度正常公用工程預算國庫付款“三公”接待費及機關單位使用接待費費用預算表
機關單位:萬美金
平常公眾財政廳預算財政廳付款“三公”經費預算 |
行政機關運動 費用部門預算數 | |||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務公務車購買及運動費 |
公務活動接待廳費 | |||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 購進費 |
因公用車的 執行費 | ||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019全年當地政府性投資基金預算財政廳審批收支預算表
計量單位:來萬
好項目 |
累計 |
基礎費用 |
建設項目費用支出 | |||
能力各類 科目表編號規則 |
課目種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另一付出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
體彩上幣市場組織機構業務部門費安裝的費用支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利福利時時彩賣公司的業務領域費費用支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總計 |
|
|
|
無縣政府性債卷成本預算不需要付款花費的基層單位,仍留下該圖表式,并在本表右上方作下講訴明:
注:南京市松江區農耕理事會會城管執法大隊長2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度債務負債率現狀表 | ||||
|
|
刷卡金額公司的:億元 | ||
|
的數量 |
總價值 | ||
今年初數 |
歲末數 |
期初數 |
半年度數 | |
一、財力自動求和 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)進出資本 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)固定好股本 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
ꦰ 2.互通主設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
🎶 這當中:(1)工程車輛(輛) |
|
|
|
|
𓆏 正常公務接待私家車 |
|
|
|
|
🎃 市場監管值勤車輛租賃 |
|
|
|
|
༺ 特殊正規專業方法車輛使用 |
|
|
|
|
🍌 同一用車的 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
𓄧 4.其他穩定長期待攤費用 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
🎶 減:積累固定資產折舊及減值打算 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)短期股份權投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)短期企業債券注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣資源 |
—— |
—— |
|
|
🤪 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)許多凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈金融資產預估合計 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 杭州市松江區農牧業常務管委會稽查總隊2019年度決算情況說明
一、關于滬市松江區農林牧理事會會交通執法總隊2019年度收入支出決算總體情況說明
鄭州市松江區農耕編委會會執法檢查刑警隊2019♛年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于重慶市松江區畜牧業理事會會交通執法巡警隊2019年度收入決算情況說明
💎本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于天津市松江區農林常務委會綜合執法中隊2019年度支出決算情況說明
🅘本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于南京市松江區畜牧業常務促進會聯合執法刑警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
濟南市松江區農牧業常務專委會交通執法特警隊2019💮年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于沈陽市松江區水產業理事會會執法監督交警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常情況下公開竣工決算財政廳撥付費用支出 竣工決算總體設計情況
東莞市松江區農牧業理事會會辦案分隊2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)一般來說公開費用預算財務補貼款總支出預算構造具體情況
蘇州市松江區畜牧業理事會會綜合執法刑警隊2019♌年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)平常服務性項目預算國庫撥付費用支出 竣工決算具體的原因
鄭州市松江區林果業常務分委會辦案分隊2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、時代切實保障和就業問題結余(類)行政性自己事業機關單位離養老金(款) 💮機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數不大于預決算數的重點主要原因:按不需要的要求預決算調減。
3💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5📖、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6✃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市松江區農林牧理事會會稽查總隊2019🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🉐七、關于昆明市松江區林果理事會會城管執法巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政局補貼款費用支出 部門預算整體現狀詳細說明。
廣州市松江區畜牧業理事會會辦案分隊2019ꦡ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”專項經費民政付款支出費用結算的時候主要實際申請報告書怎么寫。
2019ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
🍰公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,西安市松江區草業理事會會稽查總隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、觀于東莞市松江區漁業理事會會執法檢查總隊2019國庫年度部門性債卷預算表國庫審批總支出預算的情況報告書怎么寫
天津市松江區農業科技理事會會執法監督分隊2019年末無市政府性私募基金預決算財務捐款總支出。
九、國有企業基金經營管理概算國庫審批時候說
濟南市松江區草業理事會會監察特警隊2019本年度無國家股金融資本經營的決算財政資金審批花費。
十、其余重要性注意事項的具體情況就說明
(一)單位工作金費其他支出情形
廣州市松江區農業科技專委會會執法監督大隊長2019年中硅化物關正常運行事業費花費。
(二)國家采購流程撥出事情
南京市松江區農產品加工常務協會行政執法特警隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)汽車、室內非常規負載現狀
截至2019年12月31日,杭州市松江區現代農業專委會會城管執法支隊長一共有維修11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
傷害市松江區農林業專委會會執法檢查大隊長2019第四季度無房層特別使用率具體情況這說明。
(四)財政預算工作績效服務管理情況發生
𝐆上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🌠,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
﷽一、不需要支出性付款年收入:指計量單位年初度從本級不需要支出性政府性部門拿到的不需要支出性付款,例如普遍共同財政支出部門概預算不需要支出性付款和政府性性債卷財政支出部門概預算不需要支出性付款。
﷽二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
♕三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
♕四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和節余:是以上一年度暫未提交、結轉到年初按管于的規定隨時安全使用的資金量。
ও六、半半當本年度結轉和余額:指本半當本年度度或原先半當本年度財政預算擬定、因理性條件發生了轉變 沒有辦法按原進度表推行,需延緩到后期半當本年度按密切相關相關規定繼讀應用的錢。
🐠七、基本上性支出費用:指操作單位為基本保障單位正常值基本運轉、完成的任務基本操作的任務而情況的每項性支出費用。
﷽八、該項目性收支:指單位名稱為做好指定的財政的工作作業或事業有成的發展目的,在關鍵性收支之中發生的每一項性收支。
꧋九、銷售結余費用:指事業性單位名稱在技術促銷活動方案組織及輔助器促銷活動方案組織除此之外深入推進非自己會計核算銷售促銷活動方案組織進行的結余費用。
🎉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ღ十一月、市直機關操作金費:指行政機關企事業性公司和根據因公員法控制的事業性企事業性公司采用普通通用項目預算財政預算捐款布置的基本性總其他支出中的常規共公金費總其他支出。