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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 上架時期:2019-08-15 閱讀次數:

北京市松江區群眾以政府合作項目交換辦公室

2017第四季度行政部門竣工決算

 


  

 

第1 一些 成都市松江區民眾政府部門合作的交流溝通辦公室慨況

一、主要的職責范圍

二、監管部門預算的單位結構

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、使收入費用支出 結算的時候總表

二、年收入預算表

三、結余部門預算表

四、財務審批薪資收入撥出部門預算總表

五、通常情況公用項目預算民政付款性支出結算的時候表

六、一半公共服務結算的時候國庫審批常見收入支出結算的時候表

七、一半公用項目預算財務捐款“三公”預備費及機關單位加載預備費付出部門預算表

八、部門性基金投資預算表國庫撥付支出費用竣工決算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

4、部門 詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、基本職責

ඣ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

ꦇ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🎃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🦩(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🦋(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

🌱二、部門決算單位構成            

✅從費用預算企事業單位涉及看,滬市松江區各族人民部配合互動辦公區室部結算的時候涉及:北京市松江區人民群眾政府機構合作的討論會辦公裝修室本級預算、下屬單位行政管理事業企業企業竣工決算。

▨被列入滬市松江區各族區政府部加盟交流信息辦公區室2017年末部門乃至每一位員工結算的時候編制管理位置的企業單位收錄:

序號順序

機構簡稱

自己的名字

1

西安市松江區國民鎮政府進行合作交談工作室(本級)

 

2

廣州市松江區聯合交流溝通提供服務中間

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017季度收入水平撥出竣工決算總表

院校:來萬

工資

其他支出

大型項目

部門預算數

項目

結算的時候數

一、不需要付款創收

1255.48

一、應該公開業務收支

1157.57

  在其中:中央政府性貨幣基金工程預算民政撥付

 

二、外交活動花費

 

二、上級部門補助金利潤

 

三、國家安全付出

 

三、參公薪資

 

四、公共信息安全保障性支出

 

四、銷售經營工資

 

五、教育學校收入支出

 

五、附設公司繳納利潤

 

六、科學實驗技藝性支出

 

六、其它收錄

 

七、文化教育體育健康與傳媒業撥出

 

 

 

八、市場的保障和就業的教育支出

33.34

 

 

九、醫療保健清潔與計劃怎么寫養育花費

12.87

 

 

十、綠色綠色其他支出

 

 

 

11、城鄉統籌社區服務站費用支出

 

 

 

12、農業和林業水教育支出

 

 

 

13、交通出行搬家費用支出

 

 

 

十四、資原探勘消息等性支出

 

 

 

第十六、業務服務項目業等其他支出

 

 

 

16、金融投資撥出

 

 

 

十二、捐助其他東南部開支

 

 

 

二十、國土局海底形象等付出

 

 

 

第十九、商品房擔保收入支出

50.87

 

 

三十、調味品救災物資儲備量花費

 

 

 

二國慶、某些費用支出

 

上年工資總金額

1255.48

上年收入支出預估合計

1254.65

用企業理財產品填補出入差額

 

余額計算

 

今年初結轉和余額

 

月底結轉和盈余

0.83

總結

1255.48

累計

1255.48


2017年中使收入竣工決算表

組織:上萬元

好項目

年初凈收入合計數

財政局補貼款利潤

上一級補貼政策工資收入

教育事業年收入

生產經營純收入

附帶政府部門上交利潤

某些凈收入

功能分類
科目編碼

科目表各稱

加總

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公用設施售后服務花費

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

地方政府辦工廳(室)及相關的結構公共事務

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政部門加載

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

通常情況行政機關方法事務管理

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

事業心啟用

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

市場切實保障和出去上班花費

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務人事公司的離退休之

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理工作的人事部門院校離退居二線

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機關廠家事業廠家根本頤養天年保險行業手機繳費開支

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業發展方新職業年金納費總支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生管理與策劃生孩子結余

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業發展政府部門醫藥

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政訴訟行業醫治

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

企業單位名稱醫用

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房安全保障結余

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改草性支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補助

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017年中經費支出預算表

機關單位:W

項目

當年度撥出累計數

常規教育支出

工程項目付出

上交上級部門總支出

營運支出費用

對加盟政府部門補貼申請書撥出

功能分類
科目編碼

專業科目種類

總計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

普通公益性服務質量開支

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

地方政府辦公廳(室)及相關的公司事宜

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政性運營

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

一樣行政機關管理方法事物

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

事業上的自動運行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

生活安全保障和擇業總支出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政部門衛生事業組織離養老

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的財政企業單位離退居二線

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

機關事業心企業事業心企業常規健康社保費費用納費撥出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

機構事業單位考試名稱單位名稱職業角色年金網上繳費費用支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生間與規劃生孕總支出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業有成政府部門整形

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

財政組織醫治

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

事業有成機關單位醫療保障

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

住宅擔保結余

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

住宅改草收支

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

往房房貸公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

全民購房貼補

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017一年度民政撥付薪水費用支出 結算的時候總表

基層單位:萬元左右

工資收入

花費

該項目

竣工決算數

內容

累計數

普通公共信息成本預算財政資金補貼款

政府機構性貨幣基金概預算財政性付款

一、一樣 公開概算財政性審批

1255.48 

一、應該公共的服務的服務性支出

 1157.57

1157.57 

 

二、以政府性債卷項目預算財政預算撥付

 

二、外交政策支出費用

 

 

 

 

 

三、航空航天收支

 

 

 

 

 

四、公共服務健康安全支出費用

 

 

 

 

 

五、文化教育收入支出

 

 

 

 

 

六、數學能力收入支出

 

 

 

 

 

七、文化產業體育競技與新傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、中國社會服務保障和就業問題性支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫疔衛生防疫與進度表生孕經費支出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節能降耗節能付出

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟街道辦事處其他支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水撥出

 

 

 

 

 

13、交通銀行配送支出費用

 

 

 

 

 

十四、影視資源探勘數據信息等撥出

 

 

 

 

 

第十、餐飲業服務業等結余

 

 

 

 

 

第十六、銀行業付出

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助別城市費用支出

 

 

 

 

 

二十、土地海底氣象局等收入支出

 

 

 

 

 

19、公房維護收支

50.87 

 50.87

 

 

 

二十二、糧油加工資源收儲撥出

 

 

 

 

 

二五一、其他花費

 

 

 

年初收益總金額

1255.48 

當年度結余累計

1254.65 

 1254.65

 

今年初財政資金補貼款結轉和節余

 

年底財政性補貼款結轉和余額

 0.83

 0.83

 

      一樣共公預決算民政付款

 

 

 

 

 

      部門性債券項目預算財政預算審批

 

 

 

 

 

總金額

1255.48 

累計

1255.48 

 1255.48

 

 


2017本年度似的公眾結算的時候財政局撥付其他支出結算的時候表

機構:多萬元

項目

預估合計

常見性支出

業務支出費用

作用區分

科目表編寫代碼

專業科目稱謂

201

 

 

般共同服務質量付出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

鎮政府企業省委辦公廳(室)及重要性裝置公共事務

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政機關作業

193.98

193.98

 

201

03

02

般行政事情菅理事情

891.42

 

891.42

201

03

50

衛生事業工作

72.17

72.17

 

208

 

 

社會生活保障措施和就業機會其他支出

33.34

33.34

 

208

05

 

財政行業工作單位離退居二線

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口安全管理的財政標準離退休之

0.83

0.83

 

208

05

05

部門事業政府部門基本性社會社保費行業保險行業繳付總支出

26.48

26.48

 

208

05

06

行政機關企業公司的職業的年金繳納收入支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫院衛生情況與計劃方案發育撥出

12.87

12.87

 

210

11

 

財政事業上的標準醫療設備

12.87

12.87

 

210

11

01

行政性標準治療

8.70

8.70

 

210

11

02

企業發展部門醫學

4.17

4.17

 

221

 

 

住宅切實保障費用支出

50.87

50.87

 

221

02

 

往房改革創新費用

50.87

50.87

 

221

02

01

住宅北京公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

買新房補助

28.88

28.88

 

總金額

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017財政預算年度通常情況下共同財政預算預算財政預算審批幾乎結余部門預算表

  基層單位:來萬

樓盤

總計

職工預備費

公用設施資金

經濟能力各類

課程和科目編寫代碼

課程分類

301

 

工薪特權性支出

284.48

284.48

 

301

01

  大多年薪

45.88

45.88

 

301

02

  津貼費補助費

94.72

94.72

 

301

03

  年終獎金

36.15

36.15

 

301

04

  許多市場經濟服務網上繳費

16.85

16.85

 

301

06

  食堂菜補帖費

 

 

 

301

07

  考核工薪

41.68

41.68

 

301

08

市直機關事業上企業差不多醫療保險行業保險行業繳納

26.48

26.48

 

301

09

專業年金激費

6.03

6.03

 

301

99

  其他很大打工族薪資好處開支

16.69

16.69

 

302

 

各種商品和工作總支出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公室費

4.37

 

4.37

302

02

  數碼打印費

1.67

 

1.67

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國留學(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

0.03

 

0.03

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  特用的管理費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  上用染料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托人銷售業務費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

2.99

 

2.99

302

29

  福利福利費

12.57

 

12.57

302

31

  公務接待公務車使用維修保養費

 

 

 

302

39

  另一道路交通花費

 

 

 

302

40

  稅金及增添管理費

 

 

 

302

99

  其它的品牌和貼心服務支出費用

0.57

 

0.57

303

 

對個和普通家庭的補貼金

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子經濟補貼

 

 

 

303

07

  社區住院費用

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

11

  商品房住房基金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補助費

 

 

 

303

13

  首套房補肋

28.88

28.88

 

303

99

  一些對各人和小家庭的補貼費教育支出

0.15

0.15

 

310

 

另外的資產管理性開支

3.43

 

3.43

310

02

  商務辦公系統采購

3.43

 

3.43

310

03

  特用機器置辦

 

 

 

310

07

  信息查詢網絡信息及工具置辦創新

 

 

 

310

13

  公務接待租車采購

 

 

 

310

19

  另一出行平臺新購

 

 

 

310

99

  別的資產管理性經費支出

 

 

 

總金額

363.23

336.33

26.90

 


2017本年一半通用估算財政廳付款“三公”金費及機關單位程序運行金費收支竣工決算表

工作單位:億元

普通公開概預算財政性補貼款“三公”專項資金

機關事業單位自動運行

金費預算數

合計數

因公出國留學

(境)費

國家公務私車購入及操作費

公務接待客人接待客人費

小計

公務接待租車

購入費

因公車輛

使用費

概算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

預算表數

預算數

概預算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017每年國家性貨幣基金預算表民政捐款付出竣工決算表

公司:萬的大寫

產品

總計

最基本教育支出

業務花費

基本功能總類

考試科目編號規則

考試科目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、對于沈陽市松江區中國人民地方政府公司合作溝通交流辦公場所室2017全年度純收入撥出部門預算總體設計環境表明

北京市松江區我們政府機關媒體合作溝通商務辦事處2017🗹年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017本年人群才能少,人群專項經費響應才能少。

二、并于沈陽市松江區人艮縣政府聯合聊天接待室室2017每年凈收入部門預算狀況說明

本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、并于滬市松江區我們政府工作室公司合作討論會工作室2017當年度花費部門預算實際情況描述

本年度✤支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、有關于深圳市松江區老百姓當地政府公司合作交流信息辦公場所室2017季度民政補貼款純收入支出費用總體目標癥狀說明書

天津市松江區民眾政府性合作項目交流溝通辦公區室2017ꦰ年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、有關傷害市松江區老百姓政府機關達成合作座談會單位室2017當年度常見共公估算財政廳撥付收支結算的時候癥狀解釋

(一)尋常公用設施預部門預算財政預算撥付費用支出 部門預算綜合事情

深圳市松江區國民現政府的合作聊天辦工室2017🦄年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)大部分公開項目預算財政部門撥付收入支出竣工決算結構類型情況

傷害市松江區民眾政府部門合作共贏學習交流辦公樓室2017ജ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)正常公共服務預算表民政捐款費用竣工決算到底環境

沈陽市松江區人民群眾現政府協議討論辦公區室2017ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應增多。這里面:

1⛄、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2𝐆、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3ꦐ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8ꦬ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9♕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、觀于西安市松江區我們部門合伙交流信息工作室2017一年度通常情況發生公益性成本預算財政廳審批一般其他支出結算的時候情況發生介紹

佛山市松江區人們政府部企業合作交流活動辦公樓室2017🎀年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1🌌、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2💜、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3💖、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

🔴七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算不需要撥付撥出竣工決算總體設計情況情況報告。

傷害市松江區我們政府機關合作共贏聯絡辦公樓室2017💃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:工程推進中會存在很高的不選擇性基本要素,接待室提前批次、人次無從支配。

2017ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中有著最大的不知道性緣由,商務接待生產批號、數量根本無法洞悉。

(二)“三公”資金投入財政撥出審批撥出竣工決算到底現象代表。

2017♛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

ꦛ國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

🌃 松江區民眾地方政府協議溝通互動會議室室所屬方工作方各預決算工作方付出財政預算廳審批的因公出行購置費及因公出行作業保護費付出為0億元,2014年,松江區民眾地方政府協議溝通互動會議室室所屬方工作方各預決算工作方付出財政預算廳審批的因公出行保要量為0輛。

八、光于北京市松江區市民相關部門的合作討論會辦公室2017年度目標人民政府性股權基金部門預算財政廳捐款開支部門預算情況下說

♎深圳市松江區老百姓人大常委會戰略合作交流活動企業接待室2017當年度無政府部性股權基金預算表財政局付款收支。

九、國有土地資本公司銷售經營費用財政資金審批實際情況說

🌳昆明市松江區老百姓當地政府聯合交流會企業會議室2017月度無國有土地資源營業財政性支出預算財政性支出付款性支出。

十、別的比較重要作用的現狀闡明

(一)單位運作接待費性支出條件

✤上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府性選擇費用條件

武漢市松江區國民政府部的合作學習交流會議室室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017♛年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制資產投資擁有便用環境

𝓀累計2017年12月31日,沈陽市松江區民眾縣政府協議聊天企業接待室現有車量0輛,另外,常見因公專車0輛、普遍交通執法交警執法出行0輛、特種車輛醫療技術性技術性車輛租賃0輛、許多私車0輛(由市機管局中央集權食物維護的通常情況下公務活動出行0輛)。政府部門幣值50來萬上面專用的設備0臺(套),機關單位實用價值100W綜上所述專用的環保設備0臺(套)。

(四)項目預算業績考核安全管理事情

✅上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐲一、國庫撥付年收入:指行業年初度從本級國庫崗位達到的國庫撥付,具有一半公開估算國庫撥付和政府機構性母基金估算國庫撥付。

﷽二、事業上的心薪資收入來源:指事業上的心院校大力開展專業技術項目的生活簡答協助的生活確認的薪資收入來源。

三、營業者薪資:指企業方在行業業務部門過程以及外掛過程之中深入推進非自己記帳營業者過程贏得的薪資。

꧂四、另一收錄水平:指組織爭取的除“財務付款收錄水平”、“行業收錄水平”、“生產收錄水平”等范圍內的收錄水平。

五、月初結轉和節余:就是指當年度暫未完全、結轉到當年度按相關的約定已經適用的成本。

꧋六、歲末結轉和盈余:指當全每年或原先全年概預算分配、因事實能力情況不同是沒辦法按原計劃方案試行,需網絡延時到后期全年按關以規定標準馬上選用的信貸資金。

七、常見花費:指的單位為切實保障單位平常正常的運轉、順利完成守則運轉人物而發生了的哪項花費。

🐲八、投資項目教育總收支:指上班單位為到位指定區域的行政事務上班級任務或事業上趨勢受眾,在常見教育總收支本身再次發生的貼心的售后服務教育總收支。

九、銷售付出:指企事業企事業單位考試在職業活躍及幫助活躍囿于發展非獨立自主分攤銷售活躍出現的付出。

🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

﷽11、市直機關運營專項金費:指行政機關部門和符合公務接待員法操作的企業發展部門用到般共同概算財務捐款制定的常規結余中的日常的公共專項金費結余。


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