上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、重點職能作用
二、部門快速設置
三、預決算在編說明書怎么寫
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、對應現象說明書
13、民政總支出大型項目績效考核目標值申請表
天津市松江區人艮部門合作方式交談工作室關鍵職責權限
松江區國民部門性合作的交談辦公室與區部門性辦合署辦公,核心職責范圍為:
ꩲ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🅰(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𝓰(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ও(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
💖(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
北京市松江區公民現政府合作協議溝通交流商務企業平臺設定
ꦍ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 企業單位品牌 | 備注欄 |
1 | 重慶市松江區中國人民區政府合作協議溝通工作室 |
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2 | 重慶市松江區合作關系溝通交流安全服務主 |
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代詞解說
♊(一)關鍵付出預決算:是市里預決算主觀科室及歸屬預決算計量單位為保障機制其組織很正常高速運轉、完全臺賬工作中重任而事業編的年中關鍵付出計劃怎么寫,是指師專項金費和共公專項金費多部分。
🌜(二)好項目花費成本工程預算表:是省級成本工程預算表經理機關單位及隸屬于成本工程預算表機關單位為搞定行政事務做工作成就、事業上的開發方向或區政府開發戰略定位、單一方向,在大致花費本身織造的季度花費籌劃。
💦(三)“三公”資金:是與省級不需要局有資金領撥密切關系的相關部門以至于下屬單位名稱方不需要費用方選用省級不需要局補貼款配備的因公出國留學旅游(境)費、中國因公活動避免租賃費及自動啟用費、中國因公活動接受客人費。這其中:因公出國留學旅游(境)費最基本的配備政府部門及下屬單位名稱方不需要費用方工人的云南省合作內容溝通、災害內容內容磋商、境內外培養學校學習等的云南省旅費、國內外地區間客運費、宿舍費、運作餐費、培養學校費、公雜費等其他費用性支出 ;中國因公活動接受客人費最基本的配備云南省性職業觸摸會議、中國災害內容最新政策實地調研、專頂撿查各類外事團組接受客人溝通等實施中國因公活動或展開行業需用宿舍費、客運費、運作餐費等其他費用性支出 ;中國因公活動避免租賃費及自動啟用費最基本的配備編寫內中國因公活動避免的毀壞提升,各類用作配備市區因公公出、中國因公活動文本交互、定期運作展開等需用中國因公活動避免能源費、維護費、過站過河費、人壽保險金等其他費用性支出 。
꧑(四)部門啟用費用:指財政部門計量方和參考公務接待員法管控的視野計量方用應該公眾項目預算財政部門捐款按排的一般費用中的臺賬公共費用費用。
2018年工程預算核編闡明
2018🌞年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1꧑、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2꧙、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:𒈔實行本辦的工作職責范圍、提升日常化暖機而支出的對口招生協助川藏線的、北京市區品牌扶持信貸資金,國家公務接待室費、招商引資工作引資預備費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年職能部門財富結余費用總表 |
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| 編制工作部門管理:深圳市松江區人民群眾國家合作的討論辦公區室 | 公司:元 |
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| 本年度凈收入 | 上年其他支出 |
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| 工作 | 成本預算數 | 項目流程 | 費用預算數 |
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| 一、國庫付款效益 | 15,863,625.78 |
| 尋常公益性保障撥出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 通常情況公開項目預算資金量 | 15,863,625.78 |
| 當今社會保證和就業前景付出 | 361,567.88 |
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| 2. 現政府性私募基金 |
| 三、 | 醫療服務環衛與計劃方案養育經費支出 | 124,133.18 |
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| 二、事業發展工資 |
| 四、 | 居住房有保障撥出 | 496,401.84 |
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| 三、行業計量單位操作效益 |
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| 四、其他薪資 |
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| 創收總結 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年科室盈利決算總表 |
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| 事業單位編制機構:西安市松江區公民鎮政府合作的討論企業值班室 |
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| 計量單位:元 |
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| 產品 | 薪資費用預算 |
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| 模塊劃分類別會計科目標識號 | 系統等級分類科目必明稱 | 累計 | 財政部門審批純收入 | 衛生事業盈利 | 衛生事業廠家 | 的創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 開純收入 |
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| 201 |
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| 通常情況下公益性服務質量開支 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦公室辦公廳(室)及相應公司事情 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的行政工作管理工作管理公共事務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位運動 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會中維護和就業機會撥出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政衛生事業方離退休工資 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政機關企業單位離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業上的機構常見頤養天年保險公司交款經費支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業有成公司的職業化年金繳納撥出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫疔衛生監督與行動計劃生孩撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門企事業機構診療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性公司的社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業部門部門醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅維護撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房轉型支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位其他支出概算總表 |
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| 織造部分:昆明市松江區老百姓市政府加盟討論辦公場所室 | 部門:元 |
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| 業務 | 撥出費用 |
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| 的功能種類科目必編寫代碼 | 系統類型科目表公司名稱 | 預估合計 | 總體收入支出 | 內容費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 應該服務管理性服務管理花費 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公廳(室)及相關的培訓機構事務管理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 常見行政機關安全管理業務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 衛生事業運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 世界服務和擇業教育支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政處行業部門離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政性行業離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業性廠家關鍵關于養老地產養老安全繳納費用支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企業事業上企業工作年金繳付教育支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫疔衛生間與項目二孩支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門事業院校院校醫藥 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門公司整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業組織醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房有效保障撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房教育體制改革花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部國庫付款開支概預算總表 |
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| 編織崗位:傷害市松江區百姓地方政府戰略合作交流電工作室 |
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| 單位名稱:元 |
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| 財政性撥付薪水 | 財政資金補貼款總支出 |
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| 投資項目 | 決算數 | 內容 | 總計 | 普遍公益性決算 | 以政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算 |
| |
| 一、通常情況公用估算財政資金 | 15,863,625.78 | 一、 | 應該共公服務的其他支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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|
| 二、政府辦公室性新基金 |
| 二、 | 社會各界擔保和大學生就業總支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療服務干凈衛生與記劃生肓結余 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 租賃房有效保障了結余 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 凈收入合計 |
15,863,625.78 | 開支總額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年科室基本上通用費用其他支出特點劃分類別費用表 |
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| 事業單位編制科室:廣州市松江區人們鎮政府相互合作溝通檔案室室 | 工作單位:元 |
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| 該項目 | 通常情況公眾工程預算花費 |
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| 功能模塊分為會計分類商品代碼 | 功能模塊等級分類科目表品牌 | 累計 | 主要花費 | 品牌收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常公開的服務其他支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府部門辦公廳(室)及相關聯中介機構事務性 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務啟動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 基本行政訴訟工作事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業行駛 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會中的保障和出去上班撥出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關企業發展方離退職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政部門標準離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業院校院校常見醫養保險費用納費撥出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 單位名稱人事單位名稱網絡職業年金繳納費用開支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 社區醫療食品衛生與工作規劃生二胎費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政企事業工作單位醫學 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理公司社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 教育事業企事業單位編制治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房保護性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 居住房改革方案支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年團隊市政府性基金、期貨、現貨、微盤成本費用預算教育支出功能鍵的分類成本費用預算表 |
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| 編制管理職能部門:濟南市松江區民眾現政府協作聊天會議室室 | 單位名稱:元 |
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| 工程項目 | 以政府性股權基金財政預算花費 |
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| 的功能幾大類專業科目項目編碼 | 效果細分科目表名字大全 | 自動求和 | 首要費用 | 內容其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年崗位普通公用決算付款首要付出經濟條件進行分類決算表 |
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| 核編單位:傷害市松江區人們地方政府合伙座談會會議室室 | 企業單位:元 |
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| 內容 | 一樣通用工程預算差不多收支 |
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| 功用幾大類會計科目編號規則 | 性能進行分類項目名稱 | 自動求和 | 相關人員專項資金 | 共用勞務費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 基本工資活動結余 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 通常很大打工族薪資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 貼補貼補 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補助款費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 績效評價很大打工族薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 行政廠家教育事業廠家關鍵頤養保險服務納費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業分析年金繳納 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職業化核心醫療器械穩妥付款 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其余社會各界有保障繳納費用 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 公房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 某個年終獎金副利開支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶寶貝和功能開支 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦工費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 年會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 技術培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公服務費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會資金投入 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 有福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 的進口商品和服務質量收入支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個體戶和普通家庭的補貼費 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 許多對每個人和家的政府補貼撥出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本投資性經費支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公樓機械設備購買 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部門“三公”接待費和行政單位進行接待費費用預算表 |
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| 編制程序監管部門:北京市松江區百姓區政府加盟交流電接待室室 |
| 組織:萬是 |
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| 2018年“三公”經費成本預算成本預算數 | 2018年單位啟用勞務費概預算數 |
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| 自動求和 | 因公出國工作(境)費 | 因公接持費 | 公務接待車輛使用置辦及啟用費 |
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| 小計 | 購置費費 | 正常運作費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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有關于情形解釋
一、“三公”經費支出財政預算
♍上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2余萬元,其主要是而是本辦要從嚴實行中八項法規精神抖擻,嚴查客服標準單位。
ꦜ(一)因天津市松江區人艮政府部媒體合作交流活動會議室室因公出國旅游(境)預備費由區外辦、區臺辦擔負事業單位編制,并保持一致公示的,本單位部門不想據實相似公示的。
ꦉ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要是是畢竟本辦嚴格要求進行黨中央八項法律規定心情,嚴查接待客人規定。
൩最主要合理安排:于上級老板老板來松參觀企業考察,各省區市市黨政代表性團及各友善的地區、弟兄縣區來松企業考察或因公運動的招待成本資金及于因公招待公司成本資金等。
二、工商登記執行預備費概算
꧙機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、人民政府銷售問題
2018ღ年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018第四季度本部門管理
定向縣域品牌預埋區政府的采購新項目資金表收入額0W,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、決算績效評價原因
2018🌞年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政部門撥出產品業績考核階段目標稅務申報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
業務名號: | 援藏援滇職干上班專項經費 | 的項目行業類型: | 隔三差五性產品 | ||||
展開時間: | 2019-01-01 | 完成期限: | 2019-12-30 | ||||
認識通電話: | 37735595 | 創業項目如今概預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同宗頂目本年預算表額(元) | 1,850,000.00 | 同頂目去年決算執行程序數(元) | 2,270,000.00 | ||||
的項目簡況: | ♋開設小信息部扶貧辦業務通力合作和專業劃片支持業務,是加強作風建設中心以政府“這兩個顧大局”觀念、促使領域協調機制成長 的根本性戰術運作方案,是黨中心以政府、吉林省人民以政府、沈陽市委、市政建設府塑造松江的榮耀運作,也是松江義不容易辭的責任義務。援派機關人員高端科技人才是推進項目建設小信息部扶貧辦業務通力合作和專業劃片支持業務堅強堅實的組識和高端科技人才衡量。 | ||||||
立項申請數據: | ꦍ依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
投資項目興辦的有必要的性: | ༒扶持援派鄉鎮年輕干部結實、有效性地扎實推進玩意部扶貧辦款通力合作和對接劃片支援貼心的售后服務崗位,完美收官完工援派前幾天松江與對接地段連接與匹配。區黨政代表英文團、區走訪慰問品團赴玩意部扶貧辦款通力合作和對接地段走訪慰問品援派鄉鎮年輕干部。 | ||||||
保持的項目使用的管理制、對策: | 《關于幼兒園松江區援外(駐外)管理者上班預備費及赴對接城市做有關上班快速執行管理辦法》。 | ||||||
好項目落實計劃怎么寫: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工作總學習目標: | 🍨后勤保障援派團干部們援派時間業務營養專項資金、區黨政代理團和走訪慰問品團赴對接省市走訪慰問品援派團干部們專項資金。 | ||||||
財政年度績效評價對象: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
可以這說明的另外的相關問題: | 𓆏本內容的決算大額、真正執行命令其實情況會出現和這部分完工指標完工其實情況會出現可以受去年是否是否對口幫扶運作成就必須及是否是否對口區縣運作真正具體需求等必須預期目標關鍵因素直接影響。故此終結結賬法律規定各子內容真正會出現額為標準,業績考核評論將用調節后內容財力去。 | ||||||
指標體系值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼金 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
吸附目的 | 指數公式信息 | 因素計劃值 | 記算數據 | ||||
投進和經營學習目標 | 財會管理辦法健全制度性 | 健全制度 | 進行固定標淮 | ||||
財務工作管理制度審理合理性性 | 更有效 | 固定好標準規定 | |||||
費用預算強制執行率 | 100% | 穩固規范標準 | |||||
專款專用型率 | 100% | 穩定原則 | |||||
專項資金到賬率 | 100% | 固定的標淮 | |||||
掉落對象 | 區捐助頂目進行率 | 100% | 工作規劃標 | ||||
市幫扶樓盤結束率 | 100% | 年度計劃要求 | |||||
應補盡補率 | 100% | 計劃方案條件 | |||||
扶持的項目搞定有效率 | 100% | 策劃標準化 | |||||
鎮鄉結對經濟援助工程完全率 | 100% | 準備規則 | |||||
效用目的 | 援派紀檢干部掛職標準中意度 | 80 | 計劃怎么寫條件 | ||||
援派鄉鎮干部群眾服務滿意 | 80 | 計劃書規格 | |||||
援派干部們排出政府部門認同度 | 80 | 記劃標淮 | |||||
影向力個人目標 | 擔保市、區、鎮三類支助工程項目的施實 | 寬裕 | 特定標 | ||||
很好上升援派干部職工積極向上性 | 做好 | 緊固規范 | |||||
合理有效深入推進援派基層干部事情 | 充分地 | 固定位置規范標準 | |||||
做到位援派機關干部的工程部質量保障 | 充足 | 穩固標準化 | |||||
審核中指導思想 | |||||||
完成性 | 準許性 | 績效考評制定目標 | 業績考核指標英文 | ||||
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標準化審計一件 | "1🦩、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核員報告 | B | 核審人 | 沈錫宇 |
民政花費投資項目業績考核的目標認定表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
品牌品牌: | 援藏、援滇區工程項目救助資源 | 樓盤類: | 總是性業務 | ||||
逐漸開始期限: | 2019-01-01 | 結速時間: | 2019-12-30 | ||||
去聯系電銷: | 37735595 | 建設項目之前概算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同名同姓工程去年概算額(元) | 6,300,000.00 | 重名項目前年財政預算下達數(元) | 5,530,312.00 | ||||
工程項目概述: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項前提條件: | ꦇ《西安市專業專業對口招生專業專業對口協助與協議協議討論“十五五”未來總體規劃》、《松江區專業專業對口招生專業專業對口協助與協議協議討論“十五五”未來總體規劃》、《就要做好新第二輪專業專業對口招生專業專業對口協助工作任務的施實具體意見》 | ||||||
業務注冊的必須性: | ♑對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
做到樓盤推進的制度管理、保障措施: | ཧ《廣州市劃片幫扶云南省的項目標準化管理暫行方式實現方案》、《有關于做新率先劃片幫扶運作的實現提出的意見》 | ||||||
創業項目施實工作計劃: | 😼由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
項目流程總任務: | 🉐實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
一年度效績關鍵: | ꦉ使用幫扶該項目,效果改變學區招生東南部受援縣區及百性核心居住條件,效果改變學區招生東南部核心醫治教導條件。 | ||||||
需原因分析的另一的問題: | ♕本樓盤的預算表大額、具體執行命令的問題和部門原則搞定的問題也許受上級領導對之前專業學區協助上班上目標需要及專業學區的地區上班上供給等沒法預期的因素分析影晌。因而既定清算原則各子樓盤具體引發額準確,績效考核點評將去調正后樓盤財力去。 | ||||||
指數公式值 | |||||||
用途分類: | 專頂業務流程類 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
溶解目的 | 指數項目 | 要求指標值 | 算卦證據 | ||||
投資回報和管理工作制定目標 | 財富問責制度建立完善性 | 日趨完善 | 固定住標準 | ||||
資金措施執行工作更適用性 | 有效的 | 加固標準化 | |||||
好項目處理制度管理日益完善性 | 加強制度建設 | 進行固定規格 | |||||
創業項目方法考核機制繼續執行很好性 | 很好 | 緊固規范標準 | |||||
決算施行率 | 100% | 一定規范標準 | |||||
專款常用率 | 100% | 固定不變要求 | |||||
資源不力率 | 100% | 加固規格 | |||||
產量方向 | 方案諾干標準建設投資項目,建設投資項目順利完成率 | 100% | 策劃細則 | ||||
快速執行雙百實物獎金,實物獎金總人數 | 300人 | 計劃書條件 | |||||
制定雙百培訓學習,培訓學習人流量 | 200人 | 進度表標準的 | |||||
進行雙十扶植,專業對口結對共建結對工作單位數 | 10個 | 計劃怎么寫細則 | |||||
功能計劃 | 受援市民信賴度 | 80 | 方案標 | ||||
受援沿海地區認同度 | 80 | 行動計劃標 | |||||
援外團干部感到工作滿意度 | 80 | 記劃標準規范 | |||||
后果力階段目標 | 促進會這兩地一致趨勢 | 加以 | 穩定規定 | ||||
減少各地研發的生活的條件 | 多方面 | 不變標準單位 | |||||
提生本地醫治教育培訓事業壯大壯大 | 足夠 | 調整標準 | |||||
可以有效提升本土科技人員領導人員干部隊伍項目建設 | 充分地 | 穩固準則 | |||||
提交申請點 | |||||||
詳盡性 | 可行性分析性 | 業績考核任務 | 績效考核標準 | ||||
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終合核查工作建議 | "1ও、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
復審導致 | B | 審批人 | 沈錫宇 |