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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 推出時間段:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、主要是功能

二、組織安裝

三、費用預算事業編講解

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

十三、相應的條件原因分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重慶市松江區老百姓政府部相互合作交流電辦公空間室部門管理重要職權

 

松江區民眾以人民政府合作共贏交流溝通商務接待室與區以人民政府辦合署商務辦公,重要崗位責任為:

🍷(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🤪(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🎉(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

💛(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

𒅌(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

佛山市市松江區市民中央政府媒體合作座談會辦公場所室學校設立

🃏昆明市松江區公民現部門合作共贏項目交談會議室室部們估算是具有松江區公民現部門合作共贏項目交談會議室室本部或下直屬1家行政訴訟事業發展企業單位的全方位的收支明細計劃書。

本政府部門中:行政訴訟標準1家,事業上的行業1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

順序號

部門命名

微信備注名

1

重慶市松江區公民當地政府的合作溝通交流辦公區室

 

2

武漢市松江區戰略合作交流活動保障機構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年上海市松江區老百姓中央政府企業合作交流學習商務辦公空間部門預算表要制定表明

2017💙年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1💯、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2𝔍、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3🐭、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🌊、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6💦、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9🌞、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年崗位財務部門收入支出表估算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制程序相關部門:深圳市松江區人們政府部門合作的討論辦公場所室

院校:元

 

 

當年度使收入

本年度結余

 

 

好項目

成本預算數

新項目

費用預算數

 

 

一、不需要審批工資

13,558,799.61

 

一樣 公眾服務的總支出

12,527,662.80

 

 

1. 普遍公益性成本預算錢

13,558,799.61

 

社會存在有效保障和找工作教育支出

390,922.93

 

 

2. 政府部性股票基金

 

三、

診療衛生防疫與工作方案養育費用

140,508.20

 

 

二、事業上薪資收入

 

四、

居住房服務保障經費支出

499,705.68

 

 

三、企業發展院校經營者收錄

 

 

 

 

 

 

四、其它工資

 

 

 

 

 

 

年收入共計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年崗位利潤預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編行政部門:成都市松江區市民現政府協議交換辦公裝修室

 

 

企業:元

 

 

工程

純收入概算

 

 

能力分類整理會計分類編號

模塊類型科目表稱謂

總金額

財政支出撥付純收入

企業發展凈收入

事業政府部門政府部門

相關凈收入

 

 

運營營收

 

 

201

 

 

通常情況下共公安全服務總支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

政府會議室室會議室廳(室)及相應的企業事情

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政管理程序運行

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

應該行政訴訟管理工作工作

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

事業上的運營

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

世界 服務和學生就業開支

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

人事部門人事機構離退體

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口經營的行政訴訟機關單位離離休

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

行政機關單位工作機關單位大體關于養老地產養老保障交款其他支出

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

機構事業上的機構工作年金交款收支

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療保健衛生管理與年度計劃懷孕費用

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政部門事業有成部門醫療管理

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政管理部門醫治

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

視野院校醫藥

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

住宅得到保障其他支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

房間收入分配改革付出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

房產北京公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補助

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部們撥出工程預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定科室:鄭州市松江區老百姓縣政府合伙座談會辦公裝修室

行業:元

 

 

工作

其他支出項目預算

 

 

功能模塊等級分類會計分類打碼

系統分類整理題目稱呼

加總

首要其他支出

好項目付出

 

 

 

 

201

 

 

普遍共公功能其他支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

地方政府辦公場所廳(室)及相關的醫療機構事務處理

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政事務正常運作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

通常情況行政經營經營事務性

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

企業電腦運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

市場安全保障和求業結余

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政機關事業上的廠家離辭職

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口管理系統的行政性機構離退休工資

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

部門企事業企業關鍵健康養老金費用繳納費用支出費用

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

行政機關事業行業行業就業年金付費付出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療保健清潔衛生與規劃孕育結余

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟事業上基層單位社區醫療

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

政府部門企業醫療服務

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業心公司整形

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

租賃房后勤保障收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅收入分配改革撥出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

賣房救濟款

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行業民政補貼款開支概算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定團隊:滬市松江區國民鎮政府合作的交流學習辦公區室

 

 

企業:元

 

 

上年創收

上年財政其他支出審批其他支出

 

 

的項目

費用預算數

工程

總計

普遍服務性成本預算

縣政府性理財產品預決算

 

 

一、般公用設施概預算財力

13,558,799.61

 

常見公用安全服務總支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、相關部門性股票基金

 

二、

社會中保駕護航和就業前景撥出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

整形環保與籌劃二孩撥出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

公房保駕護航總支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

收益共計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部位一半公共信息決算經費支出技能各類決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數監管部門:深圳市松江區人民群眾相關部門媒體合作討論會接待室室

企業:元

 

 

大型項目

普遍公開決算捐款總支出

 

 

系統幾大類學科商品編碼

能力細分課程標題

總計

一般費用

的項目性支出

 

 

 

 

201

 

 

基本上通用貼心服務收入支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府機關工作廳(室)及有關于中介機構事情

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政機關進行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

常見行政處經營業務

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

企業發展運作

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

生活保護和求業費用

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政性自己事業基層單位離辭職

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口操作的政府部門機關單位離養老

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

政府機關衛生事業方基本性養老保障保障繳付經費支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

工商登記事業上標準工作年金手機繳費總支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療設備衛生間與設計孕育其他支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政處事業發展政府部門治療

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政管理公司的醫療保障

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業方醫用

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

房屋基本保障撥出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

居住房改善收支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

全民購房國家補貼

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部政府部性理財產品決算教育支出功能模塊歸類決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃職能部門:武漢市松江區老百姓市政府合作共贏洽談商務室內

機構:元

 

 

工程項目

鎮政府性理財產品決算付款支出費用

 

 

職能總類會計科目簡碼

技能歸類科目表稱謂

累計數

最基本撥出

工程項目支出費用

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行政部門一般來說共同項目費用預算撥付幾乎付出成本分為項目費用預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編崗位:北京市松江區人們政府部合作項目互動交流辦公場所室

標準:元

 

 

工程

應該共公成本預算補貼款基本性花費

 

 

功能鍵幾大類題目編號

功能模塊種類學科明稱

總計

師預備費

共公資金

 

 

 

 

301

 

年薪員工福利收入支出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

通常員工工資

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼補肋補肋

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

薪金

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

一些的社會得到保障繳納費用

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

績效評價年終獎金

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

市直機關事業的單位幾乎養老服務商業保險繳納

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

角色年金付費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

其他的員工工資春節福利花費

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

商品種類和服務性教育支出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

出差費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

例會費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

培訓學校費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*因公商務接待費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

工會組織經費支出

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

會員福利費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

別產品和工作教育支出

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對他人家庭環境環境的補助款

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

退休之費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

個人個人住房公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

房產買賣補助費

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

許多對各人和家廷的政府補貼經費支出

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

大多構建其他支出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

會議室設備添置

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門乃至每一位員工三公金費和政府機關正常運行金費成本預算前提表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制部門:

 

標準:萬余元

 

 

“三公”資金投入決算數

企事業單位程序運行費用項目預算數

 

 

累計

因公回國(境)費

國家公務歡迎費

公務活動車輛添置及啟用費

 

 

小計

新購費

使用費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相關聯情況發生說明怎么寫

一、“三公”事業費概預算

ಌ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

ไ(一)、因成都市松江區百姓當地政府公司合作溝通企業檔案室因公出境(境)經費支出由區外辦、區臺辦負責任編制數,并統一對外公布,本行業已經不再另外重疊對外公布。

🍌(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

🐓通常制定:于上級干部干部來松視察工作,各位置市黨政意味團及各團結位置、好兄弟各區縣來松企業考察或國家國家公務營銷活動的接侍成本費及于國家國家公務接侍租車出行成本費、接侍系統添置、印刷版品制成等。

二、單位啟動資金投入費用預算

ꦕ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、以政府進貨情況報告

2017ജ年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017🌊年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、財政預算績效考評實際情況

2017🍌年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

民政教育支出活動效績關鍵審報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

分工處室:行財科

頂目標題:

援藏、援滇區項目流程救助

大型項目類:

1

經濟的用途:

參公專業化類

費用來源于:

區財政預算

逐漸開始準確時間:

2018-02-01

停止準確時間:

2018-11-30

關系辦公電話:

37735599

活動如今概預算(元)

6,300,000.00

同名的新項目去年同期估算額(元)

6,500,000.00

同名同姓的項目去年項目預算執行工作數(元)

6,419,975.00

大型項目情況:

1994🔯年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目立項法律依據:

🌼《沈陽市是否是否專業對口協助與進行進行合作交換“第十四五”計劃》、《松江區是否是否專業對口協助與進行進行合作交換“第十四五”計劃》、《觀于了解新第二輪是否是否專業對口協助工作任務的推行意見書》

工程開辦的必需性:

♍對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

維持好項目試行的獎懲制度、具體措施:

𒀰《武漢市是否學區援助四川省省品牌維護暫行法律依據施工標準》、《相關搞好新第二輪是否學區援助業務的施工意見與建議》

好項目施工計劃怎么寫:

♛由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

頂目總方向:

🃏實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

財政年度績效評價指標:

🍰使用救助工作,更更好增強學區區縣受援鎮鄉及老百姓們根本居住經濟條件,更更好增強學區區縣根本醫療保障教導經濟條件。

都要反映的別故障 :

ꩲ本創業業務的工程預算累計額、實際效果情況運行情況和組成部分指標英文已完成情況或者受上級部門對本年是否對口招生援助事情的事情符合要求及是否對口招生地區劃分事情的業務需求等無法預期效果緣由危害。為此結果是對賬根據各子創業業務實際效果情況再次發生額為標準,業績考核評估將按照整改后創業業務的資金做出。

 

質量指標值

用途分類:

參公職業 類

資金來源分類:

區財政部門

降解任務

標準方面

標準最終目標值

了解保證

投資回報和經營任務

財務部工作制度健全完善性

建立和完善

健全制度

財務出納制度的重要性下達有郊性

合理

能夠

業務菅理考核機制建全性

健康

建立健全

建設項目管控考核機制完成能夠性

有效地

高效

成本預算下達率

100%

1

專款專業率

100%

1

財力就位率

100%

1

生產的目標

全面實施民生工程投資該項目,投資該項目進行率

100%

=100%

實現雙百實物獎勱實物獎勱統計人數

300

≥300人

施工雙百指導省培用戶

200

≥200人

快速執行雙十幫扶機構數

10

≥10人

結果指標

受援地區劃分人們群眾工作滿意度

80

≥80

受援區縣貼心度

80

≥80

援外村干部完美度

80

≥80

直接竟爭力指標

提高二地交流信息溝通

搞定

完工

減少本地制造家庭生活生活條件

完整

到位

挺高當醫遼培育企業發展前景

完畢

成功完成

行之有效升高本縣科技人員領導干部小分隊構建

做好

實現

 

 

 

 

 

 

 

 

核實優秀率及指導意見

完美性

可實施性

績效考核關鍵

考核指標

提交申請總評分

90

融合認證看法

1▨、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

認證結局

A

申核人

徐夢薇

審查時期

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


附件:
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