上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、關鍵職責權限
二、組織機構設施
三、費用編制工作證明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關環境反映
佛山市市松江區百姓以政府相互合作座談會商務職場包括職責
松江區人們人民政府辦公區室合作協議交流學習辦公室與區人民政府辦公區室辦合署辦公,常見崗位職責為:
🙈(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
൲(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦍ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𒀰(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ღ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
天津市松江區市民地方政府的合作交談信訪室室結構配置
🍰區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
📖下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年杭州市松江區群眾政府機構相互合作溝通企業企業辦公室概預算規劃講解
2017💖年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🤡、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2💝、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年財政工程預算方財富出入財政工程預算總表 |
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| 核編決算部門:昆明市松江區老百姓鎮政府企業合作交流學習辦公樓室 | 企業:元 |
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| 當年度創收 | 本年度教育支出 |
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| 產品 | 費用數 | 創業項目 | 預算表數 |
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| 一、財政性撥付效益 | 12,722,603.99 |
| 一般的公用服務結余 | 11,901,969.98 |
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| 1. 一般來說共公成本預算周轉金 | 12,722,603.99 |
| 社會存在維護和就業率開支 | 259,943.41 |
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| 2. 地方政府性新基金 |
| 三、 | 醫遼衛生防疫與計劃表二孩經費支出 | 93,729.80 |
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| 二、工作收入來源 |
| 四、 | 房屋基本保障結余 | 466,960.80 |
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| 三、企業發展部門營業年收入 |
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| 四、同一薪資收入 |
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| 收入來源總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年概算單位名稱收入水平概算總表 |
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| 制定預算表方:杭州市市松江區中國人民武裝部機關相互合作溝通交流辦工室 |
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| 廠家:元 |
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| 投資項目 | 工資成本預算 |
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| 基本功能分類管理專業科目簡碼 | 作用區分會計科目稱謂 | 累計 | 民政撥付薪資收入 | 事業性創收 | 事業組織 | 各種薪資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 開收益 |
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| 201 |
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| 一樣公共信息服務的費用 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門企業辦廳(室)及涉及到的裝置工作 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟行駛 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政機關經營公共事務 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上基本保障和工作付出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業上工作單位離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的財政公司離退體 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門工作基層單位基礎健康養老商業險繳納費用花費 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業上的組織職業年金納費費用 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療服務公共衛生與方案生殖經費支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門教育事業機關單位醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政機構醫療保障 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 往房保證總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改制結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年估算計量單位費用支出 估算總表 |
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| 編織工程預算機關單位:西安市松江區人們政府機構協議聯席會會議室室 | 公司:元 |
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| 頂目 | 支出費用決算 |
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| 用途細分會計分類商品編碼 | 功能鍵各類管理費用公司名稱 | 總計 | 差不多支出費用 | 投資項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 通常情況公用設施的服務費用支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公場所廳(室)及相關結構行政事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政事務處理控制事務處理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會生活切實保障和就業形勢其他支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政創業廠家離辭職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政性計量單位離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門教育事業計量單位基礎養老院保險服務激費收入支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業心基層單位就業年金激費付出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 治療衛生情況與計劃書二孩費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業組織組織醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理公司治療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房維護結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房改草結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年估算單位名稱財政性補貼款結余估算總表 |
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| 織造成本預算公司的:東莞市松江區人們區政府合作協議互動交流會議室室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 年初創收 | 本年度財政經費支出審批經費支出 |
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| 建設項目 | 工程預算數 | 該項目 | 自動求和 | 尋常公開費用 | 部門性股權基金費用預算 |
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| 一、一半通用成本預算資本 | 12,722,603.99 |
| 通常情況下公用設施服務項目支出費用 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
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| 二、國家性債卷 |
| 二、 | 社會發展保障機制和找工作收入支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫院清潔與籌劃生殖支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房質量保障費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 收入水平合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年概項目預算表標準般共同概項目預算表其他支出功能模塊分類整理概項目預算表表 |
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| 建制概預算企業單位:深圳市松江區大家相關部門進行合作溝通辦公樓室 | 工作單位:元 |
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| 產品 | 一般的公益性費用審批收入支出 |
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| 用途幾大類考試科目識別碼 | 功效的分類會計分類名稱大全 | 合計數 | 基本上總支出 | 工程教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 常見公用設施業務付出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公室廳(室)及相關聯構造行政事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常行政性標準化管理事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 世界安全保障和擇業收入支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門行業基層單位離退休年齡 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政管理方離退體 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記衛生事業計量單位基本性養老穩定穩定激費其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構創業企業單位職業年金付費經費支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構環境衛生與進度表生孕費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業部門診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門部門醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋有效保障花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改革方案經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年費用概算單位名稱國家性債卷費用概算其他支出特點各類費用概算表 |
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| 編制工作預決算企事業單位:濟南市松江區市民以政府配合溝通交流辦公室 | 院校:元 |
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| 項目 | 人民政府性資金費用預算補貼款開支 |
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| 技能類型考試科目標識號 | 功用定義考試科目名號 | 總計 | 最基本費用 | 內容經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用廠家普遍公益性費用補貼款常規教育支出國家經濟等級分類費用表 |
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| 在編決算工作單位:南京市松江區老百姓地方政府公司合作聯絡會議室室 | 標準:元 |
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| 工作 | 大致服務性費用補貼款大致費用 |
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| 系統劃分課程和科目編號規則 | 功用分為科目表簡稱 | 累計 | 員工經費支出 | 公用設施費用 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪褔利收支 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 大致基本工資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補助補助 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其余市場經濟保駕護航手機繳費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府機關工作標準大體關于養老地產養老險服務繳納 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業類型年金繳納 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其它的很大打工族薪資活動經費支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶商品和工作經費支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 例會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培順費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *國家公務招待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會勞務費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 另一商品信息和業務收支 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對每個人和普通家庭的補助費 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 養老金費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房產公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 首套房補助 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 另一個對我們家庭工作式的補助金收支 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 根本修建收入支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 會議室產品租賃費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
|
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| 2017年費用預算公司的“三公”勞務費和政府機關運營勞務費概預算原因表 |
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| 編制工作預算表企業:重慶市松江區人民群眾市政府配合互動交流企業企業辦公室 |
| 企業:來萬 |
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| “三公”接待費費用數 | 行政單位運作預備費工程預算數 |
| |||||
| 自動求和 | 因公出國工作(境)費 | 國家公務接侍費 | 公務接待專用車折舊費及加載費 |
| |||
| 小計 | 折舊費費 | 進行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關系問題說
一、“三公”事業費實際情況
💮上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
꧅(一)因杭州市松江區百姓市政府公司合作交流活動辦公區室因公出國工作(境)經費支出由區外辦、區臺辦承擔編寫,并一致的透明化透明,本成本預算企業已不再的另外再次透明化透明。
♔(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
𝕴包括組織:主要用以干部干部來松視察工作,各省份市黨政是指團及各十分友好省份、戰友縣區來松考察報告或公務活動接代工作的接代保險學費及主要用以公務活動接代接代租車自駕保險學費、接代機械設備購入、印上品開發等。
二、工商登記正常運行費用項目預算
🍎機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、以政府采買現狀
2017ꩵ年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、財政預算績效考核具體情況
2017🌟年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
國庫花費創業項目工作績效指標審核表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分管領導醫院科室:行財科 | ||||||
建設項目名稱: | 援藏、援滇區創業項目救助 | 工作專業類別: | 1 | ||||
資源的主要用途: | 衛生事業靠譜類 | 專項資金來歷: | 區民政 | ||||
準備起止日期: | 2018-02-01 | 結束了日期英文: | 2018-11-30 | ||||
溝通手機: | 37735599 | 投資項目曾今概算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同活動本年概算額(元) | 6,500,000.00 | 同好項目本年費用連接數(元) | 6,419,975.00 | ||||
創業項目情況: | 1994🌱年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項數據: | ♈《廣州市對接開赴與公司合作協議溝通學習交流“十四五”發展控規》、《松江區對接開赴與公司合作協議溝通學習交流“十四五”發展控規》、《針對作好新迎來新一輪對接開赴運行的施工意見表》 | ||||||
工作增設的需要性: | ꦡ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
可以保障產品施工的錯施、錯施: | 🃏《東莞市是否對口招生對口招生對口支援山東省該項目監管暫行措施施工規程》、《并于準備好新第一輪是否對口招生對口招生對口支援運轉的施工征求意見》 | ||||||
工程推進工作規劃: | 𝐆由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
項目總階段目標: | ﷽實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年績效考評計劃: | 🎃經過幫扶業務,合理有效地緩和專業對口招生地受援城鎮及百性關鍵日常日子日常日子先決先決條件,合理有效地緩和專業對口招生地關鍵醫療保健培育先決先決條件。 | ||||||
必須原因分析的別大問題: | 🥃本產品的費用總額、實計的前提來執行的前提和這部分條件完全的前提有可能受上一級對當時 學區協助作業作業條件及學區國家作業需求量等不能目標元素反應。故此決定性付款依照各子產品實計的前提突發額為基準,績效考評口碑將使用調低后產品經濟來進行。 | ||||||
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因素值 | |||||||
用途分類: | 企業發展靠譜類 | 資金來源分類: | 區國庫 | ||||
進行分解對象 | 指標英文的內容 | 評價指標方向值 | 計算重要依據 | ||||
進入和管理工作夢想 | 會計管理制健全制度性 | 建立完善 | 建全 | ||||
財務人員監督機制進行高效性 | 有效的 | 合理 | |||||
活動方法考核機制建立和完善性 | 加強制度建設 | 建立和完善 | |||||
項目流程管理系統機制執行力可行性 | 有用 | 很好 | |||||
預算表下達率 | 100% | 1 | |||||
專款專用型率 | 100% | 1 | |||||
資產專業到位率 | 100% | 1 | |||||
生產出方向 | 具體實施民生改善工程產品,工程產品完全率 | 100% | =100% | ||||
使用雙百榮譽榮譽總數 | 300 | ≥300人 | |||||
全面實施雙百培訓學習培訓學習人數 | 200 | ≥200人 | |||||
施工雙十優惠政策計量單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
使用效果目標值 | 受援沿海地區市民貼心度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地域理想度 | 80 | ≥80 | |||||
援外機關人員認同度 | 80 | ≥80 | |||||
反應力個人目標 | 推動兩地交流溝通與人相處 | 達到 | 搞定 | ||||
提升位置制造生活中生活條件 | 做完 | 到位 | |||||
提升當醫遼教育輔導視野成長 | 到位 | 到位 | |||||
有效地加強當地人人才引進科級干部團隊中的建設 | 完工 | 完畢 | |||||
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審核中總得分及想法 | |||||||
全部性 | 行得通性 | 效績要求 | 績效考核指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
質量核審總打分 | 90 | ||||||
整體審核員工作建議 | 1꧋、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
質量核審然而 | A | 審核中人 | 徐夢薇 | 申核時段 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無